多計提的,可在這個月沖減
上個月工資多計提了已經(jīng)結(jié)賬了。這個月怎么調(diào)整
老師 公司9月份計提工資9萬,但10月發(fā)放9月工資的時候 實際發(fā)了10萬,要沖掉9月計提的,再重新計提. 這個沖是在9月份的賬沖掉 再重新計提 還是10月份的賬沖掉 重新計提
我公司2022年計提工資10萬,但是實際只發(fā)放了9萬,如果5/31前不發(fā)的話是不是要納稅調(diào)整,另外我會計上要怎么處理,因為應(yīng)付職工薪酬貸方一直有1萬余額
上月工資計提了10萬,已結(jié)賬,實際只發(fā)放9萬,多計提了要怎么調(diào)整
計提上月工資5萬,后面發(fā)現(xiàn)工資計算少了一千五,實際發(fā)放51500,少計提1500,如何在本月調(diào)整
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
本月計提的時候少計提1000,把它做平是吧?
本月計提的時候少計提1000,把它做平,可以