還是按1000填報的。800是返還的哈
老師,請問是不是交給工會的費(fèi)用才能被作為工會經(jīng)費(fèi)呀,然后我們的工會是今年9月份成立的,也只繳納了9-12月的工會經(jīng)費(fèi),那我們的稅前能扣除的工會經(jīng)費(fèi)是不是9-12月份工資總額的2%,還是說可以按全年工資總額的2%來扣除呀
老師您好,公司之前有工會經(jīng)費(fèi)的申報表,今年第三季度以及第四季度沒有工會經(jīng)費(fèi)的申報表了,我12月份有工資,請問如果沒有工會經(jīng)費(fèi)的申報表了,我可以不計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)了嗎?那我什么時候繳納工會經(jīng)費(fèi)
以前我們沒有交過工會經(jīng)費(fèi),今年稅務(wù)申報里面是按月申報了,這個錢如果不申報繳納會怎樣呢?申報以后工會只返還50%,那剩余的50%就歸總工會了嗎?
老師,去年匯算清繳,工會經(jīng)費(fèi)我不是按照做賬軟件里的管理費(fèi)下工會經(jīng)費(fèi)的借方發(fā)生額填寫,而是填寫了20年2月繳納至21年1月的合計(jì)(即權(quán)責(zé)發(fā)生制1月至12月的合計(jì),因?yàn)?月繳納1月工資總額計(jì)算出來的工會經(jīng)費(fèi))。,今年我也順下來,填21年2月至22年1月工會經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)可以嗎?只要順下來填報沒關(guān)系吧?
老師,比如今年交了工會經(jīng)費(fèi)1000,總工會退了800,那么今年繳納的工會經(jīng)費(fèi)按哪個數(shù)填寫
老師 我們公司是銷售產(chǎn)品的公司 找了個臨時工拆除設(shè)備,公戶給人家轉(zhuǎn)3000塊錢工資,真實(shí)的業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,做成工資薪金所得 在自然人扣繳端按工資申報可以嗎?
收到應(yīng)付商戶延遲清算款,怎么做賬?
你好,老師,老板用個人卡買了車怎么做分錄,但是這個卡也還在公司戶用著
老師,公司員工個稅申報匯算,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,其他單位給交了,怎么扣除費(fèi)用,是所交單位給直接填報不能改了,還是自己再重新按規(guī)定個人承擔(dān)比例填報
老師,請問一下退稅一般需要些什么資料
員工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板讓員工在A名下發(fā)工資,于是出了注意,A和B兩個公司簽到一個提成合同.請問對嗎?不合規(guī)的話,需要怎么操作?員工不想在A公司
老師你好,給客戶送的化妝品可以報銷嗎,如果做招待費(fèi)可不可以,需要對方提供什么
老師您好,我們公司現(xiàn)在代買其他公司12人的社保,這些個人承擔(dān)部分到時候會轉(zhuǎn)進(jìn)來,我現(xiàn)在想請教下就是我這些人是一個個掛其他應(yīng)收款,還是整體掛一筆其他應(yīng)收款老師,
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)賬明細(xì)申報表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報莫發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理。但是我們的第一張發(fā)票都沒有問題。這和我們第一次退稅有關(guān)嗎?
老師!餐費(fèi)不管是管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用只要明細(xì)是招待費(fèi)匯算清繳時都要重算對嗎?
老師,匯算這邊工會賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填一樣的嗎?我們沒成立工會,匯算用調(diào)增嗎
沒成立工會怎么會退的呢?是政策性返還,就計(jì)入營業(yè)外收入體現(xiàn)800
就是我匯算調(diào)50表時候賬載和稅收都填寫1000就可以對吧
是的,就是那樣處理的