你好,正常就是需要收匯單,合同,發(fā)票,報(bào)關(guān)單。
老師我問下。一般國稅開查。會(huì)查些什么。 會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備哪些資料。
老師你好,想請問下審計(jì)一般需要哪些資料?
請問下,注銷一般戶需要帶哪些資料?
老師你好,請問一下審計(jì)需要提供一些什么資料呢
老師,請問一下現(xiàn)在稅務(wù)登記證需要些什么資料
老師,請問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個(gè)賬套,共用一個(gè)銀行賬戶,分公司訂購材料時(shí)應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時(shí)為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號(hào)?
6月份補(bǔ)繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機(jī)動(dòng)車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動(dòng)車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報(bào)表可以不申報(bào)嗎,等需要抵扣的月份申報(bào)可以嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳退稅
你好,這個(gè)不需要其他的,直接匯算提交負(fù)數(shù)就行。
稅務(wù)局打電話讓帶憑證賬本去審核退稅
你好。你申請退稅,就有風(fēng)險(xiǎn)。 你說的這個(gè)并沒有固定的資料。看稅務(wù)局的要求。 說到底是因?yàn)樗麄兙褪鞘斩惖摹M硕?,他們的工作就完成的不好?
老師,在請問一下,可能是去年哪里賬務(wù)有點(diǎn)問題,這個(gè)可以更正嗎?實(shí)操小白,
你好,不一定是賬的問題。 而是稅務(wù)局收的稅多,他的工作就完成的更好。也許獎(jiǎng)金就更多。能明白嗎。 老師建議你不要退稅,多少補(bǔ)交一點(diǎn)稅。
好的,那是不是更正一下年報(bào)補(bǔ)交一點(diǎn)稅呢
你好,是的,建議你這樣子操作。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,再請教一下,我可以直接在A105000這個(gè)表里填寫調(diào)增金額嗎?用我們需要退稅的金額8137.77/0.05,稍微多調(diào)一點(diǎn),補(bǔ)繳一點(diǎn),這樣操作可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,可以的,風(fēng)險(xiǎn)很小的。
那這個(gè)只調(diào)表不用調(diào)賬,是吧!賬務(wù)上不做任何處理
你好,是的,就是這樣子,你補(bǔ)稅的時(shí)候做補(bǔ)稅的憑證就可以了,其他的調(diào)整不需要做憑證。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。