那個要做業(yè)務招待費,需要給申報偶然所得個稅
請問我司購買了美團卡和天虹卡送客戶,那是入什么費用可以不用交稅啊?(聽老師的課說:1、價格折扣向個人銷售或提供服務,2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務同時給贈品, 如果是通過積分反饋贈禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個人簽名就可以?我們入賬時寫什么費用呢?業(yè)務招待費?
老師您好,麻煩問一下關于業(yè)務招待費稅前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果業(yè)務招待費報銷不提供具體的招待證明材料,直接一張發(fā)票,這種招待費可以列支嗎?還是業(yè)務招待費比例內列支就本身不需要提供招待證明材料?
老師你好,贈送購物卡給客戶,我們取得購置購物卡的發(fā)票,可以作為招待費處理嗎?不需要再為客戶報個人所得稅吧。
老師 外購的禮品贈送給客戶的 做為業(yè)務招待費的話 其進項稅額是可以抵扣的嗎?視為銷售 對嗎. 分錄怎么寫呢?
老師,有兩個問題,1、公司買購物卡送給客戶,計入業(yè)務招待費,如果客戶是企業(yè)或者是個人有什么區(qū)別?需要交個稅嗎?可以抵扣進項稅嗎? 2、公司給員工每人發(fā)一箱水果,是外購的,可以準確知道一箱水果的價格,這種情況是記福利費還是記工資???需要交個稅嗎?可以抵扣進項稅嗎?
股東為實繳,賬面凈資產為負數(shù),現(xiàn)在進行股權轉讓,那么股權原值是不是0?
老師好,小型微利企業(yè),如果在去年我己符合標準并享受了政策,而今年不符合標準就不享受其政策,這個沒有延續(xù)性吧,意思是今年不符合條件不能享受政策,那么我下一年度即便符合條件也不能享受政策吧
問一下老師報關單是5月29號,6月讓開票是用5月匯率還是用6月匯率
生產企業(yè)備案時 做了外貿企業(yè) 可以撤回重做嗎 還是必須做變更
公對公轉,備注往來,會計分錄求解
老師,我們是成品油企業(yè)有280萬的進項,這個我們要做無票收入還是做進項轉出
老師,公司是4s店,一般納稅人,完成一定的銷售任務,供應商也就是車企會返利,比如說銷售10萬,返利1萬,這一萬是打在一個專戶里,只能用來抵車款,我想問下,這種情況,這個返利怎么賬務處理,接受到返利,和抵減車款時賬務怎么處理
老板名下一個是貿易公司一個是工廠,貿易公司接到由工廠來做,工廠也會接其他公司的單子來加工,同樣都是委托加工區(qū)別就在于,老板這單位的關聯(lián)單位讓工廠直接采購材料加工后出成品,其他委托加工都是帶料來加工,這樣業(yè)務,成本核算如何規(guī)劃
老師您好!我想問一下如果公司是一個公司,但是當時付款時是以前的公司,但是開票是后面變更或是新公司開票,這個要平賬怎么平?
小規(guī)模納稅人所得稅稅率
給客戶交個稅嗎,需要對方提供什么呢
需要對方提供身份信息,還有手機號
如果對方不方便提供呢,還能做什么費用啊,還有公司買給客戶的茶葉,酒,手機,這些可以做什么費用呢,除了招待費
那么去大廳綜合申報,不需要身份信息
綜合申報啥啊,客戶個稅嗎
就是綜合申報偶然所得個稅
給客戶買的茶葉,煙,酒,手機可以做什么呢,除了招待費
只能做業(yè)務招待費