您好,這個是可以的額,可以
員工報銷機(jī)票,除了航空運(yùn)輸電子客票行程單,另外還有30元的保險費(fèi),給了一張“航空意外,緊急救援旅行客服單”,這張客服單能作為報銷憑證嗎?還是需要另外開發(fā)票?
請問一下老師,我們公司有位員工,本來1號要出差到上海的,因?yàn)橐咔楦忻鞍l(fā)燒,她訂了飛機(jī)票后要退票,航空公司要收退票費(fèi)120元,請問這個120元能報銷入賬嗎?
請問報銷差旅費(fèi),飛機(jī)的登機(jī)牌掉了,只有航空公司的開具的發(fā)票,沒有別的附件了,這樣能報銷嗎
老師我們公司員工出差,差旅費(fèi)報銷,飛機(jī)票開了發(fā)票1000元,公司給員工100元餐補(bǔ)助,但是餐補(bǔ)沒有發(fā)票,我能1100元一塊計(jì)入管理費(fèi)用申報增值稅嗎?我擔(dān)心的就是餐補(bǔ)沒有發(fā)票
請問一下老板報銷去外地協(xié)會開會的會議費(fèi)還有來回航空飛機(jī)飛機(jī)專票和的士費(fèi),請問這個發(fā)票全部做進(jìn)營業(yè)費(fèi)用-會議費(fèi),還是只是開了會議費(fèi)的發(fā)票做會議費(fèi),飛機(jī)票和的士票做差旅費(fèi)啊
老師,請問一下老板轉(zhuǎn)入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi):21元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師計(jì)提社保賬務(wù)處理怎么記賬
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務(wù)發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務(wù)局不會認(rèn)為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請問出口退稅需要提供采購合同嗎?我們開了采購發(fā)票的?
老師電子煙哪個環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
分包方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 但是結(jié)算的時候按照每次代發(fā)工資結(jié)算 然后后面不夠結(jié)算的才對公結(jié)算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務(wù)費(fèi)么 還是工程服務(wù)也可以
老師 請教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請問這個計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?
請問老師有沒有一些會計(jì)常識應(yīng)該知道的內(nèi)容匯總,就是考試的時候題目不告訴你,你也應(yīng)該知道的一些隱含的內(nèi)容。比如說運(yùn)營成本就是付現(xiàn)成本不包含非付現(xiàn)成本。
不需要行程單嗎
嗯,這種丟了可以用
那這樣不算附件不齊全?
如果確實(shí)丟了的話,是可以的