?你可以先掛在應(yīng)付賬款上面。
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個(gè)股東,我把之前老板墊付的錢做會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費(fèi)~開辦費(fèi)好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師就是員工自己墊付購買醫(yī)院需要的小件各種東西,寫到了一張紙上比如綠蘿69元,沒有發(fā)票,只有淘寶訂單,然后醫(yī)院老板直接轉(zhuǎn)錢給員工了怎么記賬啊2還有老師報(bào)銷日期是4月3號但是員工買東西比如綠蘿是3月11號買的我可以按報(bào)銷單填記賬憑證嗎在填寫現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金日記賬的日期我可以寫綠蘿3月11日的嗎不行報(bào)銷時(shí)候的日期
老師就購買藥品有2號4號的收到發(fā)票,沒付錢,日期我可以月末在記憑證嗎,這樣月末之前肯定付完錢了
你好,老師 ,我企業(yè)是情況是這樣的,每日有收款和付款的結(jié)算,到月末最后一天統(tǒng)計(jì)完一起開具收入發(fā)票,以及收到成本發(fā)票,但是年末12.26號,稅務(wù)系統(tǒng)升級,開票截止數(shù)據(jù)到12.26號,由此產(chǎn)生了12.26號之后的收付款都沒有開票,有應(yīng)收,應(yīng)付有余額,這樣的話是不是有風(fēng)險(xiǎn),我把應(yīng)收,應(yīng)付余額轉(zhuǎn)至預(yù)收預(yù)付可以嗎?
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā),之前在公司時(shí)公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個(gè)欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付,老板說只能繼續(xù)打欠條,什么時(shí)候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協(xié)議嗎
老師,站在設(shè)立分公司的老板的角度來看,有什么好處
物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)放到應(yīng)收賬款—物業(yè)費(fèi),轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)收入要設(shè)立二級科目嗎?主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費(fèi)?呢
老板想給一個(gè)人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題
公戶給其他不是公司的人個(gè)人打款 借款 這個(gè)必須當(dāng)年要還回來么 還不回來咋辦
老師 請問房地產(chǎn)公司經(jīng)濟(jì)適用房要交印花稅產(chǎn)權(quán)-轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司之間編制關(guān)聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,小微企業(yè),機(jī)械租賃發(fā)票,有開專票的和開普票的,有沒有教填申報(bào)表視頻的?
老師,母子公司和總分公司有什么區(qū)別
老師我是新手會(huì)計(jì),問下12月記賬憑證錄完,下一步都做啥怎樣到1月
包工頭給工地供材料去代開發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開嗎?還是隨便哪個(gè)稅務(wù)局代開都行?