?你可以先掛在應(yīng)付賬款上面。
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師就是員工自己墊付購買醫(yī)院需要的小件各種東西,寫到了一張紙上比如綠蘿69元,沒有發(fā)票,只有淘寶訂單,然后醫(yī)院老板直接轉(zhuǎn)錢給員工了怎么記賬啊2還有老師報銷日期是4月3號但是員工買東西比如綠蘿是3月11號買的我可以按報銷單填記賬憑證嗎在填寫現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金日記賬的日期我可以寫綠蘿3月11日的嗎不行報銷時候的日期
老師就購買藥品有2號4號的收到發(fā)票,沒付錢,日期我可以月末在記憑證嗎,這樣月末之前肯定付完錢了
你好,老師 ,我企業(yè)是情況是這樣的,每日有收款和付款的結(jié)算,到月末最后一天統(tǒng)計完一起開具收入發(fā)票,以及收到成本發(fā)票,但是年末12.26號,稅務(wù)系統(tǒng)升級,開票截止數(shù)據(jù)到12.26號,由此產(chǎn)生了12.26號之后的收付款都沒有開票,有應(yīng)收,應(yīng)付有余額,這樣的話是不是有風(fēng)險,我把應(yīng)收,應(yīng)付余額轉(zhuǎn)至預(yù)收預(yù)付可以嗎?
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā),之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付,老板說只能繼續(xù)打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協(xié)議嗎
老師,請問公司股東還未辦理變更,但股東的投資款已經(jīng)打給他們了,這個賬要怎么做,是先掛往來,還是直接沖實收資本
機票只有發(fā)票沒有那個行程單可以報銷嗎?
老師 請問小規(guī)模的認定通知書有嗎?在哪里下載?
請問為什么要在所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,拿到之后難道要反結(jié)賬去入賬嗎?
內(nèi)賬除了比外賬更全面,別的沒區(qū)別吧,也是要寫記賬憑證吧,做賬思路沒區(qū)別吧
中級財管計算分析題一道題一般有幾個小問,因為每道題分數(shù)才5分。
請問為什么要在所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,拿到之后難道要反結(jié)賬去入賬嗎?
因為線下要給客戶打廣告,給客戶推銷產(chǎn)品導(dǎo)致的一些品牌提示物能入廣宣費嗎?
為什么專利權(quán)申請轉(zhuǎn)讓和非專利權(quán)轉(zhuǎn)讓,是技術(shù)合同,而專利權(quán)轉(zhuǎn)讓確是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)了
我們單位投資了一家公司 現(xiàn)在這個公司給我們分紅10萬,這個怎么做會計分錄,要交哪些稅