這樣處理是可以的,可以。
去年做賬時(shí),把為房東代繳的房產(chǎn)稅以及個(gè)稅發(fā)票,也入了管理費(fèi)用。匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎?現(xiàn)在我把今年1—3的賬都做好了。怎么處理去年這部分費(fèi)用好呢?
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師 ,去年我把不是我們公司車輛的通行費(fèi)做了費(fèi)用,也抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,我又不想改去年的賬了,那我匯算清繳的時(shí)候可以把這個(gè)費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅做納稅調(diào)增就行了嗎
老師,我想問(wèn)一下,我?guī)煾蹬藗€(gè)科目的二級(jí)分類就是管理費(fèi)用——納稅調(diào)增,我想問(wèn)的是這個(gè)納稅調(diào)增就是匯算清繳的時(shí)候要算加進(jìn)去繳稅的對(duì)嗎?那我就想不明白了,既然要繳稅,那我發(fā)生這筆費(fèi)用的時(shí)候我就不做進(jìn)去賬里面不就好了嗎?我也不要票,直接當(dāng)做費(fèi)用支出就完了,就像咱們平時(shí)吃個(gè)飯20塊,也不要票,直接就是用出去就用出去了唄,為啥我?guī)煾翟诖~系統(tǒng)還要麻煩的弄一個(gè)管理費(fèi)用——納稅調(diào)增呢?我沒(méi)懂
我們前任會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)稅做到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,我把那筆稅調(diào)賬調(diào)到了今年,那我做匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該要把這筆進(jìn)項(xiàng)稅從長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里減掉吧?
老師,一般納稅人,開(kāi)汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
老師,一般納稅人開(kāi)攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
老師,一人有限公司,公司準(zhǔn)備注銷,沒(méi)發(fā)的那部分工資,股東準(zhǔn)備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報(bào)銷員工200多人合計(jì)發(fā)了24000,計(jì)入福利費(fèi),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是否需要調(diào)增?
開(kāi)采類行業(yè),開(kāi)采數(shù)量沒(méi)辦法統(tǒng)計(jì),有什么好的方法
這個(gè)月開(kāi)了420萬(wàn)發(fā)票,上個(gè)月230萬(wàn)的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計(jì)負(fù)債24,后來(lái)重新估算退貨率預(yù)計(jì)負(fù)債變成20,那這個(gè)是可抵扣嗎 怎么理解
沒(méi)有在別的公司取得勞務(wù)報(bào)酬被申報(bào)個(gè)稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費(fèi)預(yù)測(cè)生產(chǎn)量的公式,和我們實(shí)際生產(chǎn)量相差太遠(yuǎn)了,我們的電表又是單獨(dú)的,這個(gè)會(huì)不會(huì)他們的公式有問(wèn)題
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗(yàn)報(bào)表中不正確?