你好; 你這個(gè)33.98是根據(jù)簡易計(jì)稅來計(jì)算的不含稅金額; 對(duì)的? ;怎么來的 33.33
老師好,乙建筑公司,有老項(xiàng)目簡易計(jì)稅總包合同5000萬元(3%),分包給丙公司2000萬元,現(xiàn)在開票5000萬元給甲房地產(chǎn)企業(yè),請問,乙建筑公司5000萬元增值稅是按3000萬元繳納?還是按5000萬元繳納增值稅?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)有兩期項(xiàng)目,一期是土地增值稅老項(xiàng)目簡易計(jì)稅,二期是一般計(jì)稅,都是做在一套賬里,一期項(xiàng)目的土地增值稅和二期項(xiàng)目的土地增值稅是不是要分開算?然后一期和二期項(xiàng)目的繳納稅金的賬務(wù)需要按項(xiàng)目分開嘛?
某市房地產(chǎn)開發(fā)公司為一般納稅人,2020年7月轉(zhuǎn)讓2018年自建的寫字樓,取得不含增值稅收入1000萬元。土地增值稅計(jì)算中為取得土地使用權(quán)所支付的金額為50萬元,房地產(chǎn)開發(fā)成本為200萬元,房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用為40萬元(經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可全額扣除),與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金為10萬元(不含增值稅和印花稅),房地產(chǎn)開發(fā)公司選擇一般計(jì)稅方法,不考慮契稅。計(jì)算土地增值稅時(shí)應(yīng)扣除項(xiàng)目合計(jì)是多少()萬元,該公司應(yīng)繳納的土地增值稅為()萬元。(保留2位小數(shù)),增值額超過扣除項(xiàng)目50%-100%,土地增值稅稅率40%,速算扣除率5%;增值額超過扣除項(xiàng)目100%-200%,土地增值稅稅率50%,速算扣除率15%。
某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,2020年10月銷售其于2016年4月開工的房地產(chǎn)項(xiàng)目取得銷售收入3000 萬元。開發(fā)成本中土地價(jià)款為2000萬,其中僅開發(fā)了70%,其余30%尚處于閑置狀態(tài),己開發(fā)的土地中建成商品房并于 10月銷售的部分占60%,其余 40%建成寫字樓用于出租。1)一般計(jì)稅方法下房地產(chǎn)企業(yè)銷售房地產(chǎn)應(yīng)納增值稅。編2)簡易計(jì)稅方法下房地產(chǎn)企業(yè)銷售房地產(chǎn)應(yīng)納增值核3)請寫出簡易計(jì)稅方法下房地產(chǎn)企業(yè)銷售房地產(chǎn)的會(huì)為單位)
您好,是不是這樣計(jì)算:(30000+50000)/1+5%,為什么不減支付土地費(fèi)用的。 3.某房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,2020年 8月銷售營改增后開發(fā)的寫字樓,取售 含稅銷售額 30000 萬元,向政府部門支付的土地作 價(jià)款5000 萬元;轉(zhuǎn)讓營改增之前開發(fā)制 甲項(xiàng)目、取得含稅收入50000萬元(甲項(xiàng)目選擇簡 易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅)。該房地產(chǎn)公 司斷納土地增值稅的應(yīng)稅收人為(前)萬元
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,請問我企業(yè)在別的企業(yè)買的2手水箱,他給我們開不了專票,他給我開水,空氣,土壤,公共環(huán)球衛(wèi)生檢測服務(wù)的咨詢費(fèi)專票可以么,我企業(yè)是一般納稅人
老師:理發(fā)店開分店需要重新注冊個(gè)體還是用之前的個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照?
老師好,我是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,目前剛把24年的企業(yè)所得稅做完匯算清繳,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交后會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?另外24年和25年的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎?
老師,公司沒下沒有車,如果老板要報(bào)銷燃油費(fèi)的話,是不是只要公司制度允許的話,可以報(bào)銷,企業(yè)所得稅稅前不能扣除對(duì)嗎。還需要什么流程呢
企業(yè)有進(jìn)口業(yè)務(wù),付款一直是找的別的公司代付的,這種情況怎么看自己交了多少稅,費(fèi)用是多少。
匯算清繳表里A104000表公司的社保費(fèi)填那欄呢
餐飲行業(yè),收到抖音套餐款項(xiàng),應(yīng)該是先團(tuán)購抖音套餐再到店消費(fèi),是否要放預(yù)收款
去哪里看這些企業(yè)一共有多少進(jìn)口海關(guān)專用繳款書
土地增值稅和增值稅沒有重復(fù)計(jì)稅嘛?
你好 ; 沒有的; 這個(gè)不會(huì)重復(fù)的??
350000/1.05就是計(jì)稅金額=33.33 那老師33.98是怎么計(jì)算的?
你好1; 你們不是簡易計(jì)稅應(yīng)該是按3%哦; 怎么是 5%? ?