同學 您好 分包2000萬可以抵減
老師好,乙建筑公司,有老項目簡易計稅總包合同5000萬元(3%),分包給丙公司2000萬元,現(xiàn)在開票5000萬元給甲房地產(chǎn)企業(yè),請問,乙建筑公司5000萬元增值稅是按3000萬元繳納?還是按5000萬元繳納增值稅?
甲公司和乙公司同屬于丙公司的子公司。甲公司以一項固定資產(chǎn)作為對價獲得乙公司70%的股份。該固定資產(chǎn)賬面價值為4000萬元(其中,原值為6000萬元),公允價值為5000萬元,增值稅稅率為13%。甲公司在合并前的資本公積為2000萬元。乙公司所有者權(quán)益的賬面價值為7000萬元(其在丙公司合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)賬面價值也是7000萬元),其中股本為1000萬元,資本公積為3000萬元,盈余公積為2000萬元,未分配利潤為1000萬元;其公允價值為10000萬元。甲公司發(fā)生合并費用30萬元(該費用為合并過程中的間接費用),并已用銀行存款支付。 要求: 對合并日甲公司編制合并資產(chǎn)負債表的相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理。
甲公司是一家化工企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×19年1月經(jīng)批準啟動硅酸鈉項目建設(shè)工程,整個工程包括建造新廠房和冷卻循環(huán)系統(tǒng)以及安裝生產(chǎn)設(shè)備等3個單項工程。2×19年2月1日,甲公司與乙公司簽訂合同,將該項目出包給乙公司承建。根據(jù)雙方簽訂的合同,建造新廠房的價款為6000萬元,建造冷卻循環(huán)系統(tǒng)的價款為4000萬元,安裝生產(chǎn)設(shè)備需支付安裝費用500萬元。建造期間發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)2×19年2月10日,甲公司按合同約定向乙公司預付10%備料款1000萬元,其中廠房600萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)400萬元。(2)2×19年8月2日,建造廠房和冷卻循環(huán)系統(tǒng)的工程進度達到50%,甲公司與乙公司辦理工程價款結(jié)算5000萬元,其中廠房3000萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)2000萬元。甲公司抵扣了預付備料款后,將余款通過銀行轉(zhuǎn)賬付訖。(3)2×19年10月8日,甲公司購入需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為4500萬元,增值稅稅額為585萬元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(4)2×20年3月10日,建筑工程主體已完工,甲公司與乙公司辦理工程價款結(jié)算5000萬元,其中,廠
老師您好,我們是一家一般納稅人的建筑公司,向甲方開具工程款發(fā)票不含稅金額100萬元,稅額3萬元,加稅合計金額是103萬元,是簡易計稅的,請問老師我在項目所在地預交的增值稅付加稅,企業(yè)所得稅,個稅怎么做分錄
老師好,咨詢一下建筑企業(yè),甲總包單位合同1.08億元,乙公司分包勞務(wù)4000萬,外地項目,請問總包單位無語預繳多少錢的增值稅及附加,核定個稅預繳應(yīng)該怎么計算,分包乙單位呢?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
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