學(xué)歷教育并不在職工教育經(jīng)費的范疇的,是不能納入教育培訓(xùn)費稅前扣除的。 同時,因為學(xué)歷教育不符合職工教育經(jīng)費的規(guī)定,員工報銷后需要繳納個人所得稅。在取得報銷的當(dāng)月,合并在當(dāng)月的工資一起繳納個人所得稅,企業(yè)具有代扣代繳個稅的義務(wù)。
在會計學(xué)堂的注冊會計師學(xué)費可以進入職工教育費?是否需要所得稅,稅前調(diào)增?符不符合在教育費附加范圍之內(nèi)。如果稽查查賬的話,屬不屬于調(diào)整范圍?如果符合規(guī)定的金額沒有超過8%可以稅前扣除嗎?
三項經(jīng)費練習(xí):甲公司計入成本、費用的實發(fā)工資總額為600萬元,撥繳工會經(jīng)費15萬元,職工福利費70萬元,職工教育經(jīng)費50萬元。1.計算甲公司可以稅前扣除的工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費2.計算甲公司在計算應(yīng)納稅所得額時需要納稅調(diào)整的金額。
老師,我想咨詢下我們公司職工教育經(jīng)費都是先計提后使用的,現(xiàn)在可用余額很大,我們?nèi)绻凑湛捎糜囝~列支費用,所得稅前扣除是按實際使用額度扣除,還是按照當(dāng)年可計提數(shù)扣除
老師,您好!請問公司發(fā)生的培訓(xùn)費,是計入職工教育經(jīng)費,還是直接計入管理費用-培訓(xùn)費,之前賬已經(jīng)做了管理費用-培訓(xùn)費,如果計入職工教育經(jīng)費,那之前的賬是否還需要調(diào)整,如果調(diào)整,是否可以不計提,發(fā)生時直接將其計入管理費用-職工教育經(jīng)費
公司支付老板的學(xué)歷提升費用計入職工教育經(jīng)費可以嘛?能否在所得稅前扣除?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
那老板報銷的學(xué)歷提升費用計入什么科目?
即便取得公司抬頭的發(fā)票,也要納稅調(diào)增?
您好,同學(xué),管理費用-福利費
按14%限額扣除?還是直接調(diào)增不讓扣?
您好,同學(xué),稍等下,我去拿下東西
等你回復(fù)
你好,按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅。
做福利費需要交個稅 借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費。