你好 1;? ??借:應(yīng)收賬款101000,貸:主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000? 這樣是對的??
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人收入不超過45萬,怎么做會計分錄,比如收入100000,稅額1000,怎么做分錄,借,應(yīng)收賬款101000,貸,主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)1000,這樣的話報表上會顯示應(yīng)交稅費1000,但是實際不用交哇,怎么平呢
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票1%),1月開票時已入賬,借:應(yīng)收賬款5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5,貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅49.5,季末一季度收入不超過45萬免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應(yīng)交稅費~增值稅49.5,貸:營業(yè)外收入49.5么?
郭老師,麻煩問下如果季度沒超過30萬,普票不含稅額10萬,稅1000元,專票不含稅額10萬,稅1000元 借:銀行存款20.2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(普票)1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(專票)1000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(普票)1000 貸:營業(yè)外收入1000 老師,我這分錄對嗎?另外我們是季度申報,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎?還是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人做賬時有銷售收入,先借應(yīng)收賬款xx貸,主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-銷項稅,如果到季度沒有超過30萬不需交增值稅的時候,再把所要交的應(yīng)交計入營業(yè)外收入是嗎?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
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那為啥好多人做賬都是第一種記賬方式啊
你好;? 按第二種才是對的哈;? ? 說明很多人都做錯了? ?