你好 1;? ??借:應(yīng)收賬款101000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,季度末不超過30萬(wàn),再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000貸:營(yíng)業(yè)外收入1000? 這樣是對(duì)的??
您好老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人收入不超過45萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄,比如收入100000,稅額1000,怎么做分錄,借,應(yīng)收賬款101000,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)1000,這樣的話報(bào)表上會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)1000,但是實(shí)際不用交哇,怎么平呢
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票1%),1月開票時(shí)已入賬,借:應(yīng)收賬款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅49.5,季末一季度收入不超過45萬(wàn)免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅49.5,貸:營(yíng)業(yè)外收入49.5么?
郭老師,麻煩問下如果季度沒超過30萬(wàn),普票不含稅額10萬(wàn),稅1000元,專票不含稅額10萬(wàn),稅1000元 借:銀行存款20.2萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普票)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(專票)1000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普票)1000 貸:營(yíng)業(yè)外收入1000 老師,我這分錄對(duì)嗎?另外我們是季度申報(bào),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎?還是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人做賬時(shí)有銷售收入,先借應(yīng)收賬款xx貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,如果到季度沒有超過30萬(wàn)不需交增值稅的時(shí)候,再把所要交的應(yīng)交計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬(wàn) 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬(wàn),免稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對(duì)嗎
我司在9月5號(hào)采購(gòu)了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫(kù),供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無(wú)誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請(qǐng)問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請(qǐng)問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬(wàn),款B通過對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤(rùn)怎么合并到母公司,他們沒有任何往來(lái),包括資本投資都沒有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
那為啥好多人做賬都是第一種記賬方式啊
你好;? 按第二種才是對(duì)的哈;? ? 說(shuō)明很多人都做錯(cuò)了? ?