你好這個(gè)季度末做借應(yīng)交增值稅1000,貸營業(yè)外收入1000
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計(jì)分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人收入不超過45萬,怎么做會計(jì)分錄,比如收入100000,稅額1000,怎么做分錄,借,應(yīng)收賬款101000,貸,主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)1000,這樣的話報(bào)表上會顯示應(yīng)交稅費(fèi)1000,但是實(shí)際不用交哇,怎么平呢
老師好,小規(guī)模剛開始收到賣貨看 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交稅費(fèi) 但一個(gè)季度營業(yè)收入沒有超過45萬,不用納稅,季度末,分錄要怎樣做
請問老師,我是小規(guī)模納稅人的會計(jì),現(xiàn)在收到一筆貨款,這么寫分錄對嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入990.10 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 貸營業(yè)外收入–政府補(bǔ)助9.9
請問物業(yè)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
工商年報(bào)里的主營業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月營業(yè)總收入-主營業(yè)務(wù)成本=主營業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會計(jì)分錄怎么做
但是做營業(yè)外收入的話那不是要交企業(yè)所得稅嗎
所得稅含營業(yè)外收入哇
是的,這個(gè)是需要交企業(yè)所得稅。
在嗎,老師
您問題是啥疑問是啥這個(gè)?
您好老師,小規(guī)模如果有減免稅款金稅盤280,怎么做應(yīng)交增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模專用,800,貸,減免稅款280,還貸什么科目
支付做 借:管理費(fèi)用??? 貸:銀行存款/現(xiàn)金 ,抵減增值稅做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù)