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您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人收入不超過45萬,怎么做會計(jì)分錄,比如收入100000,稅額1000,怎么做分錄,借,應(yīng)收賬款101000,貸,主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)1000,這樣的話報(bào)表上會顯示應(yīng)交稅費(fèi)1000,但是實(shí)際不用交哇,怎么平呢

2021-07-17 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-17 10:45

你好這個(gè)季度末做借應(yīng)交增值稅1000,貸營業(yè)外收入1000

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快賬用戶1253 追問 2021-07-17 10:49

但是做營業(yè)外收入的話那不是要交企業(yè)所得稅嗎

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快賬用戶1253 追問 2021-07-17 10:51

所得稅含營業(yè)外收入哇

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齊紅老師 解答 2021-07-17 10:52

是的,這個(gè)是需要交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶1253 追問 2021-07-17 11:02

在嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:05

您問題是啥疑問是啥這個(gè)?

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快賬用戶1253 追問 2021-07-17 17:09

您好老師,小規(guī)模如果有減免稅款金稅盤280,怎么做應(yīng)交增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模專用,800,貸,減免稅款280,還貸什么科目

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齊紅老師 解答 2021-07-17 17:39

 支付做 借:管理費(fèi)用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金 ,抵減增值稅做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù)

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你好這個(gè)季度末做借應(yīng)交增值稅1000,貸營業(yè)外收入1000
2021-07-17
你好,你們不需要交增值稅的情況下,申報(bào)還是按照之前的申報(bào)方法,還是按照3%做減免,賬上按照1%做減免,不影響不沖突。
2021-03-23
您好,是的,是這么寫分錄的,前提是我們季度不超過30萬收入
2024-04-15
您好!你做的就是超過了的啊。不超過不需要貸銀行存款了
2021-11-18
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2021-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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