只要是正常業(yè)務(wù),真實(shí)業(yè)務(wù),正常開(kāi)票,并申報(bào)即可,無(wú)不良影響

你好,我是個(gè)體工商戶,疫情期間6月份7月份的增值稅普通發(fā)票沒(méi)有開(kāi)1%,開(kāi)成3%,距離現(xiàn)在兩個(gè)月了,稅務(wù)工作人員說(shuō)要把開(kāi)錯(cuò)的拿回來(lái)重新開(kāi),有的都拿不回來(lái)了,放著不管會(huì)罰款嗎,或者會(huì)影響以后的開(kāi)票嗎?謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我有一個(gè)客戶,他需要拿租金發(fā)票回來(lái),但是對(duì)方需要他自己支付稅金,如果稅局幫個(gè)人代開(kāi)租金發(fā)票,要交什么稅種,稅是多少呢?如果前面有租金發(fā)票,后面沒(méi)有,會(huì)影響賬面嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開(kāi)了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過(guò)支付寶走的,但是都沒(méi)有發(fā)票,開(kāi)了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒(méi)有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,我現(xiàn)在注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體工商戶,已經(jīng)拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,我現(xiàn)在需要給客戶企業(yè)開(kāi)發(fā)票有一筆款要收,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做呢? 1、個(gè)體工商戶怎么開(kāi)發(fā)票呢? 2、我需要去銀行開(kāi)公戶嗎?還是對(duì)方企業(yè)可以直接把錢(qián)打進(jìn)我任何一個(gè)私人賬戶? 3、如果對(duì)方企業(yè)直接打進(jìn)我私人賬戶,那這筆錢(qián)就是我個(gè)人的可以直接自己支配了吧?還是需要交稅呢?
你好,我是個(gè)體工商戶一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,現(xiàn)在客戶要求支付寶里面開(kāi)普通發(fā)票,多余的稅款由客戶承擔(dān),我想問(wèn)下開(kāi)了普票過(guò)后對(duì)我以后有什么影響或者有什么注意的地方嗎
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_(kāi)始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒(méi)被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開(kāi)嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說(shuō)發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒(méi)得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢

