同學(xué)你好 這個(gè)是截止到去年的 什么時(shí)候變更的
老師我們是新辦企業(yè),19年12月底成立的,前兩個(gè)月個(gè)稅都是零申報(bào)的,中途換了臺(tái)電腦,現(xiàn)在就報(bào)不了了,也沒有備份。人員信息采集那塊,新增了顯示報(bào)送成功,但是到填表的時(shí)候就顯示沒有人。怎么回事老師?
請(qǐng)問老師我們是新辦企業(yè),19年12月底成立的,前兩個(gè)月個(gè)稅都是零申報(bào)的,中途換了臺(tái)電腦,現(xiàn)在就報(bào)不了了,也沒有備份。人員信息采集那塊,新增了顯示報(bào)送成功,但是到填表的時(shí)候就顯示沒有人。怎么回事老師?
老師,請(qǐng)問一下開票截止日期顯示的是下個(gè)月份的申報(bào)期,是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢?我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,4月末領(lǐng)取的UK,還未開發(fā)票,這個(gè)月登錄UK后顯示自動(dòng)匯總上傳了,我沒有點(diǎn)反寫就出現(xiàn)如圖的信息,是不是已經(jīng)反寫成功了呢?
老師,申報(bào)關(guān)聯(lián)申報(bào)時(shí),企業(yè)部門信息和高級(jí)管理人員信息,是填截止到22年底的還是填申報(bào)時(shí)最新的,企業(yè)的法人發(fā)生了變更,112的法定代表人是自動(dòng)出的最新的
老師好,就是2022年企業(yè)所得稅年報(bào)當(dāng)中的職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表,當(dāng)中的工資薪金填的數(shù)不對(duì),只填了管理人員的45000,忘記加上記入工程施工那部分人員的工資22000,自然人扣繳端申報(bào)的是總和67000元,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤,上年職工工資總額它是自動(dòng)彈出來45000元,這樣的話我是改填成67000還是按它出的數(shù)45000.(總共12個(gè)人)
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
今年變更的,如果我高級(jí)管理人員填去年的信息的話,就跟上面表格自動(dòng)帶出的法人信息不一致了,這樣沒關(guān)系嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的