你好 借進(jìn)項(xiàng),貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?
老師你好,我上個(gè)月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這個(gè)月是沖紅整個(gè)分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
2022年11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做入待抵扣,不認(rèn)證,2023年,在認(rèn)證,賬務(wù)待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎
去年的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,也做成了費(fèi)用。但是進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)用做進(jìn)去。今年怎么調(diào)賬。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去年做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,今年5月抵扣了,怎么做分錄
現(xiàn)在做5月份的賬,我用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是抵扣明細(xì)可以看到已經(jīng)抵扣的,直接入了進(jìn)項(xiàng)稅。售開了發(fā)票,做了銷項(xiàng)稅,但是月底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)+待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)。月末咋做分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請(qǐng)問(wèn) 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫(kù),請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫(kù)增值稅稅額?
老師民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎
您好老師,我想問(wèn)一下,剛才稅務(wù)來(lái)我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問(wèn)題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,2.沒(méi)有工資花名冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒(méi)有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來(lái),是需要寫情況說(shuō)明嗎還是怎么著?
請(qǐng)問(wèn)員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會(huì)計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動(dòng)填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購(gòu)科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,水資源稅改成,不征增資稅自來(lái)水了嗎?
摘要怎么寫,是在4月末做是吧?后面分錄也寫下,謝謝
你好 是的? 寫認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就可以了
后面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄寫下
這些分錄對(duì)嗎?
你好 對(duì)的這是對(duì)的對(duì)的