你好,截圖看一下的
老師。18年有個預(yù)繳所得稅要退。但是19年的都沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅。為什么我修改19年的企業(yè)所得稅匯算清繳時候顯示有多繳稅款。
老師,為啥我填企業(yè)所得稅匯算清繳時,根據(jù)利潤表填的,出來的稅不是零,是負數(shù),平時都有繳納企業(yè)所得稅
老師,請問一下,預(yù)繳是多交的所得稅,匯算清繳時顯示有稅要退,我提交了企業(yè)所得稅年報之后還要做什么步驟申請退稅嗎?
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅時,實際應(yīng)繳那都是負數(shù)的,有退稅,然后提交申報時,為啥還顯示繳企業(yè)所得稅137.9呢?
老師,您好,在2022年第四季度交了企業(yè)所得稅6000多,現(xiàn)在就沒有交過,到現(xiàn)在匯算清繳時顯示是負數(shù),應(yīng)退(補)所得稅那里顯示是-6000多,代表企業(yè)所得稅還有的退的意思嗎?具體是如何操作匯算呢?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
截圖你的主表看一下。
老師你看下
老師你看下,然后提交時,為何要交稅1370.9我紅色標注的那金額?
哦,你們單位是總公司總分機構(gòu)合并嗎?還有你們單位是免稅的嗎?
怎么免稅?
我有點不明白
上面選擇的免征不是嗎?37行不是上面寫著了。
我見去年有這樣勾選,我也這樣勾選了
我剛接手不懂
你得看一下你買免稅吧,如果免稅的話,正確的。
沒有買免稅啊是民族壯族自治區(qū)
31行你就得修改一下啦。
你們當(dāng)?shù)赜忻舛惖恼呋蛘呤菧p征的政策嗎?
怎么改啊
按照去年他們填的去勾選的
你好,那你當(dāng)?shù)赜袥]有免稅政策,你不知道嗎?不知道的話問一下你稅務(wù)局,你別看他去年的。