同學(xué)你好 無論是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)舊貨都適用3%減按2%的優(yōu)惠政策。而銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)按3%的征收率征收增值稅。兩者差距在于舊貨是向他人收購(gòu)的已使用物品即二手商,而銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品則是自己購(gòu)入的新物品用舊之后直接銷售
老師,為什么未放棄減稅優(yōu)惠,還可以減按2%納稅??? 不是已經(jīng)享受優(yōu)惠了嗎,還按照2%不理解,沒享受反而要按照3%
小微企業(yè)的所得稅享受優(yōu)惠25%減按20%,好比9000x25%x20%,為什么銷售自用的固定資產(chǎn)3%減按2%不能這樣計(jì)算不含稅的100萬×3%再x2%不是10000
老師,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過得固定資產(chǎn)和舊貨都是3的征收率減按2,他干嘛還要把他區(qū)分成固定資產(chǎn)和舊貨呢,舊貨不就包括全部了
老師,這題 為何固定資產(chǎn)是要3%減按2%,而舊貨不享受這個(gè)優(yōu)惠呢,還是3%來征稅?
老師:這個(gè)小規(guī)模納稅 人,2023年的增值稅優(yōu)惠政策,不是小于30萬/季免增值稅,然后適用3%征收率的用1%來開票嗎?為何這個(gè)題目,他放棄了減稅優(yōu)惠,3%減按2%,為何還是開3個(gè)點(diǎn),他現(xiàn)在優(yōu)惠不是開1個(gè)點(diǎn)的票?難道開1個(gè)點(diǎn)是2022年優(yōu)惠。好像2022年是1-4月是45萬免,后面5-12直接全部免了,沒有涉及稅率的優(yōu)惠吧
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
電子稅務(wù)局可以導(dǎo)出有章的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,24年投資全資子公司,子公司虧損30萬,這個(gè)在投資公司的賬要怎么做呢?
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對(duì)甲公司當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響為-15.95萬元,老師,請(qǐng)幫我寫一下分錄
別人找我采購(gòu),我開發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購(gòu)成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長(zhǎng)期股權(quán)投資加在哪個(gè)科目下面,