調(diào)增未開票收入,需要同時更正申報增值稅申報表
老師,咨詢個問題,2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳,公司當年并沒有收入,但當時誤開了一張收入發(fā)票,已做紅沖處理,填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表時,收入這塊是填零,還是要填報表上紅沖的數(shù)據(jù)
老師我們是裝修公司小規(guī)模企業(yè),2021年增值稅稅率開1%,開票沒有超過45萬,都計入了營業(yè)外收入,那匯算清繳這個表是要填的嗎
老師您好:21年采購產(chǎn)品至今未取得發(fā)票,匯算清繳是需要調(diào)增是嗎? 我們是小微企業(yè) 年報需要填哪張表啊
老師好,我們是小規(guī)模,所得稅匯算清繳數(shù)提示小微企業(yè)免填收入明細表,成本標,期間費用表 那我們還申報這些表嗎,小規(guī)模都需要填哪些表
老師好,我們是小規(guī)模汽車修理業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時,想調(diào)增一些未開票收入,那要填入哪張表
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務報表的時候是只更改當期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細一點可以嗎?我這邊不能進行追問。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項目,勞務費沒有發(fā)票,只有在個稅里申報了工地人員的個稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請問公司沒有核定印花稅稅種,需要申報印花稅嗎?
我想要這個老師講的表格
您單位申報營業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請根據(jù)實際情況確認申報數(shù)據(jù)是否準確,如數(shù)據(jù)準確請說明差異原因。 請問這是什么意思
老師,申報個稅7月沒有申報,現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社?;鶖?shù)調(diào)整,個人部分追不回來,由單位承擔,怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候,稅務局反饋回來實收資本與股權(quán)原值不否。這是一個小規(guī)模企業(yè),實收資本為認繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對了呢?
我的個稅本月申報122509,在做企業(yè)所得稅申報的時候,已計入成本費用薪酬填的122509,實際發(fā)放的也是122509,出來下面提示框是什么意思
能不能填到A105020未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表
可以,但同時也要更正申報增值稅申報表