?你好,收入總額是銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入。不征稅收入可以填營(yíng)業(yè)外收入。
老師,您好,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表的第七行本年企業(yè)總收入在哪里找數(shù)據(jù),填的是那幾樣相加的數(shù)據(jù)
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A107041填寫高企明細(xì)表里面第7行本年企業(yè)總收入的數(shù)字就是本年的總銷售收入嗎?
請(qǐng)問匯算時(shí)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含高企入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)資金、穩(wěn)崗補(bǔ)助、增值稅加計(jì)抵減的金額嗎?是填在收入總額還是不征稅收入中?
老師企業(yè)年報(bào)里的高新技術(shù)企業(yè)明細(xì)表A107041表的本年企業(yè)總收入應(yīng)該怎么填,其中收入總額應(yīng)該是銷售收入吧,不征稅收入是不是可以填營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)
老師,做高新審計(jì)報(bào)告,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入為42萬,營(yíng)業(yè)外收入0.05萬,銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額38萬,其中財(cái)政補(bǔ)貼收入2萬不征稅,高新收入明細(xì)表中企業(yè)總收入是多少,企業(yè)總收入等于?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?