同學(xué)你好,可以按你說的分錄調(diào)整處理,最好借,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),借,勞務(wù)成本,負(fù)數(shù)。

老師,今年前幾個月入單,借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi)5 貸:銀行5 入錯科目,改到管理費(fèi)用——技術(shù)服務(wù)費(fèi)5.怎么調(diào)整?我上月調(diào)整:借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi)(—5)借:管理費(fèi)用——技術(shù)服務(wù)費(fèi)5.沒有調(diào)整過來
提問:老師,上月把勞務(wù)費(fèi)錯誤計提成勞務(wù)成本,怎么調(diào)整成管理費(fèi)用-勞務(wù)報酬?
提問:老師,上月把勞務(wù)費(fèi)錯誤計提成勞務(wù)成本,怎么調(diào)整成管理費(fèi)用-勞務(wù)報酬? 能不能直接借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:勞務(wù)成本
老師,計提勞務(wù)費(fèi),要不要寫對應(yīng)人員的名字,還是可以直接寫成: 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)報酬 貸:其他應(yīng)付款
問題一:月子中心的護(hù)理部員工工資是計提到勞務(wù)成本里面嗎?那請問銷售部門總經(jīng)辦工資計提的時候可以跟勞務(wù)成本一起計提嗎? 借管理費(fèi)用-職工薪酬 銷售費(fèi)用-職工薪酬 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 問題二:勞務(wù)成本是不是可以在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本成本里面 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)費(fèi)用 三:管理費(fèi)用-職工薪酬是不是真不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。