你好 哪個部門發(fā)生的
老師 , 我們單位的銷售人員和勞務派遣公司簽的勞動合同,我們先轉賬給勞務派遣公司 ,然后勞務派遣公司支付給他工資,這筆轉賬是計入銷售費用-勞務費還是管理費用-勞務費?
老師,我們公司支付給勞務派遣公司32385元,然后勞務派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務費29017.38,社保3232.62,管理費135,這該怎么做分錄?
老師,我們公司是用工單位,支付給勞務派遣公司32385元,然后勞務派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務費29017.38,社保3232.62,管理費135,這該怎么做分錄?
老師,我們公司給勞務人員支付了勞務費,這個費用最后結轉到哪里去了?
老師,我們公司有幾個勞務派遣員工,那我們支付給勞務公司的費用怎么做帳呢?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
做內賬的 收到贈品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結轉:借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
銷售部門,相當于有人來演出,我們支付勞務費
你好,那就做到銷售費用,勞務費。
計提的時候,我做到了勞務成本,是不是應該計提成銷售費用-勞務成本?
不應該直接計提到勞務成本里?
借銷售費用考務費 貸銀行存款 應交稅費個稅
老師,計提呀
把銀行存款改成其他應付款,他不需要通過應付職工薪酬。
借銷售費用、勞務費 貸其他應付款、應交稅費、個稅
銷售費用-勞務費,貸:其他應付款吧?
為什么要把個稅提前計提呢?
可以單獨做的 欠個人的錢就是其他應付款 你如果包含了個稅 核算不準確的 支付的時候借其在應付款貸銀行存款就可以了 你那種借其的應付款,貸銀行存款應交稅費個稅。
謝謝老師
老師,如果把勞務報酬計提錯科目,寫成了勞務成本
是不是借:勞務報酬,貸:勞務成本,這樣調整過來就可以了?
可以的 可以這么做的
謝謝老師
不用客氣 早點休息