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Q

老師,我們公司給勞務人員支付了勞務費,這個費用最后結轉到哪里去了?

2023-05-15 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-15 23:01

你好 哪個部門發(fā)生的

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:01

銷售部門,相當于有人來演出,我們支付勞務費

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齊紅老師 解答 2023-05-15 23:01

你好,那就做到銷售費用,勞務費。

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:02

計提的時候,我做到了勞務成本,是不是應該計提成銷售費用-勞務成本?

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:03

不應該直接計提到勞務成本里?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 23:04

借銷售費用考務費 貸銀行存款 應交稅費個稅

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:05

老師,計提呀

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齊紅老師 解答 2023-05-15 23:05

把銀行存款改成其他應付款,他不需要通過應付職工薪酬。

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齊紅老師 解答 2023-05-15 23:06

借銷售費用、勞務費 貸其他應付款、應交稅費、個稅

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:08

銷售費用-勞務費,貸:其他應付款吧?

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:08

為什么要把個稅提前計提呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 23:09

可以單獨做的 欠個人的錢就是其他應付款 你如果包含了個稅 核算不準確的 支付的時候借其在應付款貸銀行存款就可以了 你那種借其的應付款,貸銀行存款應交稅費個稅。

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:12

謝謝老師

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:18

老師,如果把勞務報酬計提錯科目,寫成了勞務成本

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:18

是不是借:勞務報酬,貸:勞務成本,這樣調整過來就可以了?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 23:30

可以的 可以這么做的

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快賬用戶5932 追問 2023-05-15 23:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-15 23:31

不用客氣 早點休息

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相關問題討論
你好 哪個部門發(fā)生的
2023-05-15
你好 銷售費用勞務費
2023-02-22
按權責發(fā)生制,若本月付的員工工資對應的勞務是上月提供的,且上月已收勞務費,該工資成本應于上月結轉;若工資對應的勞務是本月提供,即便本月未收到勞務費,也可在本月結轉成本,因為成本應與收入在相應會計期間按配比原則確認。
2024-12-05
你好? 借工程施工 -合同成本-人工費 貸銀行存款? 應交稅費-應交個人所得稅; 這個匯算沒有發(fā)票記得調增處理。? ??
2021-03-16
同學您好,您是收票方,那實際這就是您的成本,一般派遣的人員是生成的人員,是您的生成成本——人工成本
2023-03-09
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