同學(xué),你好
由具體截圖嗎?
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師我有個賬我對了好幾天了,一直對不上 想問一下您,能不能幫我看看哪里錯了 我這邊就是專門做代運營,客戶給的金額款項都是打到一張卡上的。這一次對賬的時候,對不上了,已經(jīng)對了好幾天,入賬金額沒有錯,出賬金額也沒有發(fā)現(xiàn)錯的地方??删褪俏疫@邊剩余的款項和總賬剩余款項對不上,差了好多
請問,我對賬,客戶有幾個商品數(shù)量錯了,總金額是比我們多了,那我做表反映這個差異,是用客戶的金額減我們的金額,還是用我們的金額減客戶的金額好呢?讓老板一看就明白?對賬單就是客戶的數(shù)
老師,我們公司是典當(dāng)行,客戶押的車還不上錢,我們就把車賣了。比如欠8萬,賣了6萬。這個算是我們跟買車的債權(quán)轉(zhuǎn)讓還是客戶賣車還債,對稅務(wù)哪種說法更合適呀?
老師好,我們公司之前都是代賬公司記賬報稅了,后來不讓代賬做了。招了我。但是工作越做越多,業(yè)務(wù)量都慢慢大了。文員出納資料員記賬都是我做還有跟供應(yīng)商的對接對賬等等都是我。我想好好跟老板說一下。請問有什么合適的有效的跟老板說這個事。我比較怕說錯了弄巧成拙了。
付的貨款、對方開不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長期借款,用來購置商鋪。每月利息有幾萬元。請問這筆利息怎么說入帳
新成立的瑜伽館收的預(yù)收款要10萬。這個做賬怎么做?分錄怎么樣?然后他這個預(yù)收款的話還沒用,對外稅務(wù)申報應(yīng)該怎么做?這個稅務(wù)申報要申報10萬嗎?
個人代開發(fā)票,濕租開票大類是建筑服務(wù),跟干租*經(jīng)營租賃,*其他有形動產(chǎn)租賃,這兩個稅率哪個高?
濕租(人帶機器)怎么個人代開發(fā)票?怎么選擇建筑服務(wù)*機械租賃?不能修改呀,只能選擇建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)
公司注冊資金5萬已經(jīng)實繳現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.5萬新章程里注冊資金怎么填
老師生產(chǎn)企業(yè)原材料外購,原材料購進來進行組裝加工再出口可以視同自產(chǎn)退稅嗎
快賬軟件不可以實操報稅嗎?怎么弄不了
老師,牙科醫(yī)院的公共消耗品怎么記賬呢
房租攤銷與無形資產(chǎn)攤銷有哪些區(qū)別 房租攤銷計算公式是什么 無形資產(chǎn)攤銷計算公式是什么
發(fā)送了,您看下
同學(xué),你好
對賬,你要看應(yīng)收賬款明細(xì)表。這個和增值稅申報表無關(guān)的
應(yīng)收賬款不是要跟開出的票有關(guān)嗎?申報表的銷項稅額總數(shù)不是要跟明細(xì)對上嗎
同學(xué),你好
你是要和客戶對賬,是要對這個客戶的每一筆明細(xì),而不是增值稅的總數(shù)。
現(xiàn)在就是相差這一張票啊,3000元的
同學(xué),你好
那你把這個發(fā)票發(fā)給客戶,說這個錢沒有付
他說我這3000元的票是作廢了的
同學(xué),你好
你這個3000元發(fā)票,后面點開詳情
發(fā)給您了
同學(xué),你好
不是預(yù)覽,是詳情
發(fā)給您了
同學(xué),你好
你點沖紅類,里面如果有紅字發(fā)票,說明你這個發(fā)票沖紅了,如果沒有,就是正常發(fā)票
沖紅里面沒有
同學(xué),你好
那就是正常發(fā)票