是的,按開票收入報增值稅。按增值稅乘以負(fù)。按增值稅乘以附加稅稅率報附加稅。印花稅按合同金額乘以稅率。
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,面對稅務(wù)局,我們是按商業(yè)企業(yè)科目來建賬的,沒有按照建筑行業(yè)建賬,收入與成本我們沒有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來確認(rèn)收入與成本,增值稅是按照開票來來納稅,所得稅是按照開出去的發(fā)票所占的比例來繳納,而非完工進(jìn)度來繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務(wù)稽查會有什么風(fēng)險嗎?
老師,建筑工程公司,企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5。那我每個月需要按照倒推成本的邏輯來結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)項目的工程施工。我們?nèi)粘2话凑展こ踢M(jìn)度確認(rèn)收入成本,都是按照當(dāng)月開票收入來結(jié)轉(zhuǎn)。那么對于工程施工的結(jié)轉(zhuǎn)就不能給很明確結(jié)轉(zhuǎn)多少,這個思路老師評價一下弊端
老師,建筑公司,確認(rèn)收入按照履約進(jìn)度確認(rèn),開發(fā)票按照工程結(jié)算開,哪我報稅是按照開的發(fā)票稅額報增值稅,附加稅吧?哪印花稅和企業(yè)所得稅是按照什么金額來填?
我們公司是做綠化工程,印花稅建設(shè)工程合同怎么申報?合同價不準(zhǔn)確最后以決算價格為準(zhǔn),按照工程進(jìn)度開具發(fā)票,能按照季度開票金額申報印花稅嗎
請問老師,我們公司生產(chǎn)建筑模板的,增值稅上是先開具發(fā)票的,所以申報的時候是按照開票的。會計賬上是按照進(jìn)度來確認(rèn)收入的,那申報企業(yè)所得稅的時候應(yīng)該按照什么時點確認(rèn)收入呢?
24年一月補(bǔ)記入了一張費用專票,借管理費用9500,進(jìn)項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
企業(yè)所得稅是按照履約進(jìn)度算出來的收入報企業(yè)所得稅嗎?
就是按照你帳上記的收入,