是申報填報錯了吧,那就不要調(diào)賬啊,調(diào)表啊

老師現(xiàn)在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費用發(fā)票做到12月,年報按現(xiàn)在的報表報,12月季報數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
老師,請問下21年的出口發(fā)票,在22年的3月份才開具,可是發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票打錯了,是出口申報要在4月15日前申報完畢嗎?那現(xiàn)在發(fā)票開錯了,怎么處理呢,已經(jīng)作廢不了了
老師您好,請問22年的報關(guān)單22年12月份沒入賬,現(xiàn)在到2023年了,這部分怎么處理
22年12月有一筆未開票收入已經(jīng)申報納稅,23年又補開了該筆發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財務(wù)報表和納稅申報表就不一樣,應(yīng)該怎么處理
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報表哪一塊
老師,工會經(jīng)費不能加計扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報表,應(yīng)該怎么改啊?
工會申報記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進去開票可以嗎
合并報表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關(guān)系嗎?和另外那個占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進項忘了開出來,現(xiàn)在可以補開補退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時其他應(yīng)付款項的其他公司的款項轉(zhuǎn)收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不
老師,更正申報需要在申報期內(nèi)嗎
會計憑證不做處理嗎?直接在年報營業(yè)收入減掉申報多的金額嗎?
是納稅申報表的未開票收入填報錯了嗎?當時分錄怎么做的
就是會計憑證重復(fù)記賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),從2022年第三季度開始營業(yè)收入數(shù)就錯了
你能修改之前的增值稅申報表的話, 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費, 貸應(yīng)收賬款紅沖匯算清繳,納稅調(diào)減。
22年度匯算還沒有做
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報表沒有錯,那這個記賬記多的憑證怎么做?
你好,按照上面的來做就可以。
增值稅申報表不改,是憑證重復(fù)了,直接調(diào)減納稅額是嗎?
你好,我給你做了賬務(wù)處理啊,你看一下。14:52的那個回復(fù),賬務(wù)處理也得做納稅調(diào)減。
我的意思是說增值稅報表不改的條件下,按照您給我寫的賬務(wù)處理計入五月的會計分錄里,然后申報22年匯算清繳做納稅調(diào)減對嗎?
對的是的,是這個意思。