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老師,我司有發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在報(bào)2022年匯算清繳。原賬目中計(jì)提所得稅并沒有算調(diào)整這部分的稅額,現(xiàn)在調(diào)增補(bǔ)稅。需要改年報(bào)表嗎?

2023-05-15 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-15 13:52

你好,直接在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額就可以了,其他的不用修改。

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齊紅老師 解答 2023-05-15 13:52

扣除項(xiàng)目的第三欄里面。

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快賬用戶6683 追問 2023-05-15 14:00

假如我賬面計(jì)提了5000所得稅,現(xiàn)在因?yàn)檎{(diào)增要補(bǔ)200。那我5月補(bǔ)交了200,這個(gè)分錄在這個(gè)月的帳怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 14:02

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6683 追問 2023-05-15 14:07

那明年的匯算清繳,這個(gè)以前年度損益在今年全部結(jié)到未分配利潤去了,所以也不需要在任何行列體現(xiàn)這個(gè)?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 14:07

不需要的,它不影響你利潤總額

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你好,直接在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額就可以了,其他的不用修改。
2023-05-15
如果在今年還是交的,就按你說的那樣做
2023-05-13
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2025-05-14
首先,您需要按照稅務(wù)部門的要求修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算清繳申報(bào)表。這可能包括重新編制財(cái)務(wù)報(bào)表、調(diào)整所得稅費(fèi)用等。 其次,您需要在2022年的憑證中反映該優(yōu)惠。這可以通過在相關(guān)期間的賬簿或財(cái)務(wù)報(bào)表中添加分錄來實(shí)現(xiàn)。例如,如果該優(yōu)惠額為1000元,您可以在2022年的憑證中添加以下分錄: 借:營業(yè)外收入 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1000 然后,您需要在所得稅匯算清繳時(shí)將該優(yōu)惠額作為調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行處理。具體來說,您需要在所得稅匯算清繳申報(bào)表中添加相應(yīng)的調(diào)整分錄,以反映該優(yōu)惠額對所得稅費(fèi)用的影響。
2023-11-30
您好,是相同的,用以前年度損益調(diào)整
2024-03-25
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