你也就是這里面的金額少了嘛,你這個信用減值損失不是自己增加的吧。
如果計提壞賬準備中包含有其他應收款和應收賬款,在填列資產(chǎn)負債表時是單純只要應收賬款減去壞賬準備,還是說應收減去應收賬款的壞賬準備,其他應收款減去其他應收款的壞賬準備呢?
老師好,20年做的壞賬: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備 借:壞賬準備 貸:其他應收款 現(xiàn)在21年又收到款了,該怎么做賬呢? 借:其他應收款 貸:壞賬準備 借:銀行存款 貸:其他應收款
計提應收款項壞賬準備,借信用減值損失貸壞賬準備,信用減值損失是損益類影響利潤表的,壞賬損失是資產(chǎn)類影響資產(chǎn)的,這都可以?不太明白
老師,我們公司有一筆壞賬,是應收賬款,收不回來了,對方公司注銷了,我想做 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備。 借:壞賬準備, 貸:應收賬款/其他應收款。 我們是企業(yè)會計準則,沒有資產(chǎn)減值損失和壞賬準備,我應該在哪里添加?
老師,其他應收賬款在賬上有壞賬準備,計入到信用減值損失里,為什么利潤表里只有應收賬款的壞賬準備呢?
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應收款后面收到發(fā)票再做費用沖減其他應收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應收款,收到發(fā)票再做費用沖減其他應收款
老師,問一下個體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計算的,比如開票10萬
老師我有一個公司現(xiàn)在要年報退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關于資金獎補的發(fā)票需要怎么開具
請問老師待認證進項稅額是什么意思呢
勞務派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應該填哪個數(shù)呀
24年有補交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個表調(diào)
老師,審計之后的報表,我不能隨意改動吧,那我怎么匯算清繳呢?
你好,可以修改的,你可以在今年納稅調(diào)整的。
你可以根據(jù)他給你修改的,你做賬務處理,涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整。
老師,其他應收賬款壞賬準備,我在匯算清繳的時候,調(diào)增了,可是會計那的報表里沒有其他應收款的壞賬準備,我倆不一致了怎么辦?
你第四季度的,還是按照你第四季度的來,然后你在今年納稅調(diào)整,然后你再賬上紅沖就可以了。
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳還是按沒有其他應收賬款壞賬準備的申報。在2023年我申報的時候加上嗎?會計賬為什么要沖紅呢?
對的,是的,借壞賬準備,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。