您好,同學,不需要調增的

老師,2022年11h月和12月的進項發(fā)票還沒進來,如果做了暫估,在2023年收到發(fā)票再沖回再做正確分錄,那這些成本不就屬于2023年的嗎?這樣財務報表體現(xiàn)的是2023年利潤減少,2022年成本缺少利潤就大了,是這樣理解嗎
2023年的收到2022年項目的成本發(fā)票,因為我沒有計提,2023年1月我把收到的成本發(fā)票做,借:利潤分配_未分配利潤,貸:銀行存款,因為著急報稅2022年的利潤總額就填寫10000,現(xiàn)在看利潤表和資產負債表哪些數(shù)據(jù),可以看到我成本票是否做合適了:?
2023年的收到2022年項目的成本發(fā)票,因為我沒有計提,2023年1月我把收到的成本發(fā)票做,借:利潤分配_未分配利潤,貸:銀行存款,因為著急報稅2022年的利潤總額就填寫10000,匯算清繳開始了,現(xiàn)在看利潤表和資產負債表哪些數(shù)據(jù),可以看出我是否需要補稅或者退稅?
老師,2022年有張成本發(fā)票是普票,但在2023年1月廠商作廢重開開了專票,在1月做了進項稅金,沖回成本做了未分配利潤,匯算2022年年報,這成本要納稅調增嗎
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務成本呢
老師你好,投資款多投了5萬到公司,可以退回嗎?
郭老師,銀行借款,要開專票嗎,可以開專票抵增值稅嗎
公司按揭買汽車的發(fā)票可以做為進項抵扣嗎增值稅嗎
公司零星的開支,一般都不給開發(fā)票,只提供個收據(jù)能入賬嗎?是不是入了賬之后年底匯算清繳還需要調增加,像我們公司取了1000備用金,可是前臺他們買個小東東根本沒發(fā)票,一個月1000花完也沒有對應發(fā)票開沖賬,這怎么辦啊,怎么做賬
老師,我們單位租的辦公室,租賃合同是和房東老婆簽的,拿回來的取暖費發(fā)票是房東本人,這個可以報銷嗎
請問我公司的貸款750萬的債務,現(xiàn)在經(jīng)過三方協(xié)議轉給了另一公司。怎么做分錄?
老師,我們收到一張工業(yè)園區(qū)開的水費的發(fā)票,他們是按簡易征收,開的3%的稅率,我們是一般納稅人,我們能抵扣進項稅額嗎
應收賬款收不回來,如果對方也一直未注銷公司,我們計提的壞賬,是不是要調增
請問損益表里的收入和成本增長率,他們的差額,可以落實到毛利率增長率里嗎,比如收入增加26,成本增加21,毛利應該增加5嗎?都是比率哈
老師,我公司之前是非正常,稅務局那邊操作完了,我進入稅務局,還需要操作嗎
為什么?這樣2022年成本不就多扣除了嗎
您好,同學,請稍等下
對的,是的,需要這么多。
您好,同學,是要納稅調增
你好,匯算清繳納稅調增,你沒有多抵扣。 調增之后,它就會增加你的利潤,減少你的費用。