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老師好,23年賬上有業(yè)務招待費支出,財務軟件導出的利潤表有業(yè)務招待費數(shù)額顯示,報的企業(yè)所得稅申報表沒有把業(yè)務招待費金額列上去,業(yè)務招待費按照發(fā)生額60%稅前扣除,不超營業(yè)收入萬分之五,后者符合。23年匯算清繳也沒有納稅調增,業(yè)務招待費三萬多。這樣問題大嗎老師

2025-02-07 08:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-07 08:58

問題大的,影響你的稅法利潤,需要去修改。

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問題大的,影響你的稅法利潤,需要去修改。
2025-02-07
同學你好 這個沒事 調增繳納所得稅就可以
2022-04-25
稅收金額按扣除標準填寫6萬,沒有發(fā)票的填在30行
2023-05-15
你好,選BD 當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關的業(yè)務招待費60萬元,60*0.6=36,銷售收入的千分之五=8000*0.005=40,業(yè)務招待費準予扣除的數(shù)額為36萬元。 2021年甲企業(yè)取得銷售收入8000萬元,8000*0.15=1200,廣告費準予扣除的數(shù)額為700萬元
2022-04-29
招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發(fā)生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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