借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)公司要注銷但是賬面有數(shù)字(其他應(yīng)付款法人貸方111508、實(shí)收資本帶貸方150000、本年利潤(rùn)32776.11、未分配利潤(rùn)貸方-294284)但是法人現(xiàn)在不想交稅。賬面應(yīng)如何處理
請(qǐng)問(wèn)一下公司現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,但是賬上還有未分配利潤(rùn)9千多,這個(gè)利潤(rùn)是公司未歸還其他應(yīng)付款,記入營(yíng)業(yè)外收入后,繳納了企業(yè)所得稅后形成的,現(xiàn)在公司賬上沒(méi)有錢了,請(qǐng)問(wèn)未分配利潤(rùn)怎么做平呢
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在去年都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒(méi)有注銷,銀行上還有幾百塊錢,5月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無(wú)往來(lái),但是有虧損的未分配利潤(rùn),沒(méi)有實(shí)收資本。 作為母公司我們?cè)鯓幼鲑~務(wù)處理呢?
公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在辦理注銷但是賬面上還有實(shí)收資本和未分配利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這兩部分賬務(wù)上如何處理呢?
公司辦理注銷,先去銀行辦理了基本戶注銷,目前銀行存款余額為0,但是賬面上還有實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)未進(jìn)行處理,4月份將投入的資本金退回,將未分配利潤(rùn)按照賬面上進(jìn)行分配的話,賬面上的銀行存款還留有余額,賬面上有余額的這部分銀行存款如何賬務(wù)處理?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
公司基本戶已經(jīng)注銷掉了,還能進(jìn)行交稅嗎?
注銷了還是自己刷卡交
基本戶注銷后,賬面上還有未分配利潤(rùn)的需要自己刷卡進(jìn)行繳納個(gè)稅嗎?
是的,需要刷卡交個(gè)稅的