您好,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本就行了
請問公司要注銷但是賬面有數(shù)字(其他應(yīng)付款法人貸方111508、實收資本帶貸方150000、本年利潤32776.11、未分配利潤貸方-294284)但是法人現(xiàn)在不想交稅。賬面應(yīng)如何處理
老師,分公司注銷時,欠法人錢,其他應(yīng)付款貸方余額34000未分配利潤借方余額3326,請問做注銷申報時其他應(yīng)付款需要調(diào)增嗎?轉(zhuǎn)入實收資本可以嗎?轉(zhuǎn)入的話需要繳稅嗎?不轉(zhuǎn)到實收資本有什么好的處理方法沒有?
老師,我們小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,賬面余額就剩其他應(yīng)付款老板貸方239748.49元,本年利潤貸方負(fù)42.18元和未分配利潤貸方負(fù)239706.31元,我改怎么處理這些余額?是不是要把所有余額都清理了才能去注銷
公司轉(zhuǎn)股,原股東有實繳資本,轉(zhuǎn)股按平價,就是實繳資本額轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)股時稅務(wù)局交了對應(yīng)未分配利潤的20%個稅,想問公司賬未分配利潤如何處理?我這么處理對嗎: 借 實收資本-出讓方 貸 實收資本-受讓方; 借 利潤分配-未分配利潤 貸 其他應(yīng)付款-出讓方?
公司現(xiàn)在要注銷,賬面銀行存款4000,其他應(yīng)收借方集團146萬,集團未注銷,未分配利潤147萬,其他科目無余額,沒有實收資本。投資人是自然人,如果不想交個人所得稅的情況下,那未分配利潤怎么處理呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師可以吧應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后彌補以前年度虧損嗎
您好,可以啊,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師我不太懂轉(zhuǎn)到實收資本的邏輯關(guān)系,有時間的話能給我科普下嗎
您好,就是做一份增資協(xié)議,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實收資本增資。 借:其他應(yīng)付款-法人 貸:實收資本
我的謝謝老師
您客氣,提前祝中秋快樂
滿意給個好評謝謝