你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
5、12日,向丁企業(yè)購買A材料,增值稅專用發(fā)票注明數量1000千克,買價120000元,增值稅額15600元,同時丁企業(yè)已代墊運費1000元,增值稅90元,裝卸費和保險費共計1000元,增值稅60元??們r款137750,已通過托收承付結算方式支付,材料尚未到達入庫。 請問分錄怎么弄
資料:某企業(yè)為增值稅般納稅人,材料按計劃成本核算,2019年7月初,該企業(yè)“原材”聯戶余額135000元“材料成本美異”戶借方余穎11961.4元。8月份發(fā)生以下經濟業(yè)務(1)4日,向乙企業(yè)采購A材料買價110000元增值稅為14300元,運雜費1600元(其中,運費1000元準予扣除增值稅90元),貨款其計125900元已用銀行存款支付。材料已驗收入庫.計劃成本為110000元,(2)12日,向甲企業(yè)購人A材料。買價150000元,增值稅為19500元.甲企業(yè)代運雜敷2000元(其中,運費1300元準予扣除增值稅117元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌-張票面金額為71500元、期限1個月的商業(yè)承兌匯票結算材料款項,該批材料已驗收入庫,計劃成本為160000元(3)15日,向兩企業(yè)采購B材料400千克。買價150000元,增值稅為19500元,丙企業(yè)代墊運雜費2400元,貨款共計171900元.已用銀行存款支付,材料尚未收到(4)25日,向丙企業(yè)購買的B材料已運到,實際驗收入庫3930千克,短缺70千克,其中,20千克屬定穎內合理損耗,其余50千克原因待查、B材料單位計劃
3.15日,向丙企業(yè)采購B材料4000千克,買價150000元,增值稅19500元,丙企業(yè)已代墊運雜費2400元(不含增值稅),運費增值稅稅率9%。取得相應的增值稅專用發(fā)票。貨款已用銀行存款支付,材料尚未收到。 4.25日,向丙企業(yè)購買的B材料已運到,實際驗收入庫3930千克,短缺70千克(其中: 20千克屬定額內合理損耗,其余50千克原因待查)。B材料單位計劃成本為38元。
某工廠為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實際成本核算。該企業(yè)2020年7月份發(fā)生如下經濟業(yè)務。(1)1日,從丙企業(yè)采購B材料,材料買價共計30o00元,增值稅稅額為3900元,款項其計33900元,用銀行本票支付,材料已驗收入庫。(2)1日,將上月末已收料但尚來付款的暫估入賬的材料作相反會計分錄沖回,金額為70000元。3)5日,從甲企業(yè)則入人材料,買價共計100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業(yè)代墊運費500元(準予扣進項稅105元)企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額118500元、兩個月期的商業(yè)匯票結算材料款項。材料已驗收入庫。4)8日,按照合同規(guī)定,向乙企業(yè)預付購料款80000元,已開出轉賬支票支付。5)9日,上月已付款的在途A材料已驗收入庫,實際成本50000元。6)12日,從丁企業(yè)采購A材料1000千克,買價為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結算方式支付,材料尚未收到。7)20日,從丁企業(yè)購買的A材料運達,驗收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。8)25日,用預付貨款方式從乙企業(yè)采購的B材料已驗收入庫,增值稅專
某工廠為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實際成本核算。該企業(yè)2020年7月份發(fā)生如下經濟業(yè)務。1從丙企業(yè)采購B材料,材料買價共計30000元,增值稅稅額為3900元,款項其計33900元,用銀行本票支付,材料已驗收入庫。2將上月末已收料但尚來付款的暫估入賬的材料作相反會計分錄沖回,金額為70000元。3從甲企業(yè)則入人材料,買價共計100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業(yè)代墊運費500元(準予扣進項稅105元)企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額118500元、兩個月期的商業(yè)匯票結算材料款項。材料已驗收入庫。4按照合同規(guī)定,向乙企業(yè)預付購料款80000元,已開出轉賬支票支付。5上月已付款的在途A材料已驗收入庫,實際成本50000元。6從丁企業(yè)采購A材料1000千克,買價為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結算方式支付,材料尚未收到。7從丁企業(yè)購買的A材料運達,驗收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。8用預付貨款方式從乙企業(yè)采購的B材料已驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上列明:材料價款為80000元,增值稅稅額為10400
老師,美元怎么做賬?
去年補繳了相關稅費,未用以前年度損益調整科目調整,而是直接沖銷了未分配利潤,今年該怎么處理
,求教,別人幫我開10300元的發(fā)票,要10%稅點,他是用10300/9=1144元,這是為什么呢?10個稅點不就應該給1030嗎?
法人工資每個月按4000申報,現在公司要注銷有兩個月的工資沒有發(fā),賬上沒錢了,可以把申報表改成0申報嗎
老師,您好,全電的火車票進項如何抵扣
老師 不是股東的人 轉了10萬 備注了 股金 說他跟股東是朋友 幫股東轉的 這樣怎么做賬
你好,請問一下,收到廠商轉的現金返利,但是廠商沒有給開具紅字發(fā)票,要繳納增值稅嗎?
請問老師,生產企業(yè)預收預付賬款余額每年都有大幾百一千萬左右風險大嗎?
老師怎么看公司企業(yè)所得稅適用的稅率嗎?
老師,24年有費用沒入賬,現在發(fā)現還有9000元費用24年開了票,然后今年8月付款的!那這個需要怎么處理!是小會計準則的,是不是不能通過以前年度損益調整科目處理?