你好,那個(gè)是直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就行
老師,以前年度的職工工資計(jì)提有誤,原來計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎?我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)嗎?
#提問#老師好!我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有900多的費(fèi)用沒有計(jì)提,發(fā)票是24年開的,但發(fā)票有寫是23年的賬單,需要在24年做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么操作
#提問#老師好!我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有900多的費(fèi)用沒有計(jì)提,發(fā)票是24年開的,但發(fā)票有寫是23年的賬單,需要在24年做以前年度損益調(diào)整嗎?我不知道怎么調(diào)
#提問#老師好!我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有900多的費(fèi)用沒有計(jì)提,發(fā)票是24年開的,但發(fā)票有寫是23年的賬單,需要在24年做以前年度損益調(diào)整嗎?金額這么小,怎么處理合適呢
#提問#老師銷售貨物在24年發(fā)現(xiàn)23年做賬重復(fù),24年怎么調(diào)整?問題是主要涉及跨年度用以前年度損益調(diào)整還有存貨去年年底通過待處理財(cái)產(chǎn)損溢調(diào)整了暫掛賬報(bào)表上其他流動(dòng)資產(chǎn),等查明原因再?zèng)_,24年發(fā)現(xiàn)23年的錯(cuò)誤到底需要做那些科目?老師能幫忙寫一下吧
老師,請(qǐng)問游樂設(shè)施的折舊年限皮多少年
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用折舊年限,多少年,
老師,我我們公司是一般納稅人,上個(gè)月的時(shí)候開了。50多萬的發(fā)票。忘記報(bào)印花稅了。這個(gè)月又開了28萬的發(fā)票。可以這個(gè)月連上個(gè)月的印花稅一起報(bào)嗎?我之前的每個(gè)月開的發(fā)票我都是報(bào)印花稅的,雖然專管員沒有核。 但是我還是每個(gè)月都按次申報(bào)的。
老師您好,我們一般納稅人,對(duì)方給我們開的凍肉是免稅的,我們是要給別人開也是免稅嗎
應(yīng)納稅所得額是不是就是利潤(rùn)總額
麻煩問一下,贈(zèng)送的產(chǎn)品要不要開票?
老師,這筆分錄怎么理解
你好老師,2024年個(gè)稅已被前單位申報(bào),但是有部分工資前單位不發(fā),我們工資沒領(lǐng)到要交個(gè)稅嗎?個(gè)人如何處理才合法?
老師,財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷制度有符合目前小企業(yè)的通用模板嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)獨(dú)可以核定征收嗎
那我已經(jīng)過了24年匯算清繳,我是不是也要同時(shí)改這個(gè)匯算清繳報(bào)表?
是的,要稅前扣除,就得修改上年的報(bào)表,然后重新匯算
改是改財(cái)報(bào)就可以了嗎!調(diào)增調(diào)減那個(gè)就不需要搞是吧?
是的,修改報(bào)表后,按正確的利潤(rùn)表申報(bào)
這算是調(diào)表不調(diào)賬,然后賬就是8月這邊付款是調(diào)整了?
是的,直接修改上年的年度報(bào)表,然后做匯算
你看就是更正24年度財(cái)報(bào),和匯算清繳的企業(yè)所得稅年度納稅表是嗎?
是的,就是那個(gè)意思的
企業(yè)所得稅調(diào)整報(bào)表我這個(gè)情況需要調(diào)整哪里?
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
這個(gè)我知道,我意思表單中有哪些報(bào)表要改,還是直接改主表就可以了!還有了解企業(yè)所得稅主表中營(yíng)業(yè)收入含營(yíng)業(yè)外收入(這個(gè)不到30萬營(yíng)業(yè)額的增值稅免征的優(yōu)惠補(bǔ)貼)
根據(jù)利潤(rùn)表重新改涉及到的項(xiàng)目