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老師,請問我們收到演出門票收入50000元,但是對方不要求開票,屬于無票收入,那做賬主營業(yè)務收入是按全額5萬記嗎?應交稅費需要記嗎?是按什么費率?然后增值稅申報表我是按5萬記到無票收入嗎?

2023-05-13 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-13 11:29

你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,如果一般納稅人的話,加稅分開稅率是1%的。

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齊紅老師 解答 2023-05-13 11:29

小規(guī)模的價稅分開,稅率是1%的。打錯了,不是一般納稅人。

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快賬用戶4578 追問 2023-05-13 11:47

我們是一般納稅人,這個稅率是怎么確定?一般我們有開票的話就按票面利率,但是這個無票沒辦法看。

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齊紅老師 解答 2023-05-13 11:57

一般納稅人稅率是6%的

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快賬用戶4578 追問 2023-05-13 12:00

不同的項目不是稅目和稅率是不同的嗎?那我這個還得每一項收入去確認稅點?還是統(tǒng)一?這個是5萬作為計提基數(shù)嗎?還是說含稅5萬?一般老師你在會計操作上怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-13 12:07

是的 安具體的業(yè)務 不是一個稅率

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齊紅老師 解答 2023-05-13 12:07

含稅的金額五萬 不含稅5萬/1.06

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快賬用戶4578 追問 2023-05-13 23:01

好的。另外,我們收到一筆專項應付款,貸記專項應付款科目,那用這個款項支付相關(guān)的費用,是否可以直接沖減專項應付款科目,還是需要按日常處理記到費用類或者資產(chǎn)類科目核算?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 23:11

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4578 追問 2023-05-13 23:13

可以這么做是指哪種呢?直接沖減?還是需要對應費用或者資產(chǎn)化呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 23:15

是否可以直接沖減專項應付款科目, 這個 你這個是凈值法

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快賬用戶4578 追問 2023-05-13 23:19

那是要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-05-14 08:05

兩種做法 沖專項應付款 或著你發(fā)生的費用正常做 借管理費用貸銀行存款 借專項應付款貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4578 追問 2023-05-14 09:52

要同時貸到營業(yè)外收入嗎?那如果這樣,一收到這筆專項款就直接貸營業(yè)外收入了?不用專項應付款科目。那我如果是買固定資產(chǎn)呢,形成資產(chǎn)的

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齊紅老師 解答 2023-05-14 09:53

不可以 ?你得有支出才能做營業(yè)外收入 你的固定資產(chǎn)有折舊 才能轉(zhuǎn)了,營業(yè)外收入

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你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,如果一般納稅人的話,加稅分開稅率是1%的。
2023-05-13
同學你好 開發(fā)票做收入就可以了 未開票收入紅沖
2023-05-22
你好對的,是這么做的,紅沖收入,然后再做一個。
2021-06-18
您好,您何時開發(fā)票?
2021-06-09
你好,填寫第2列之后,你的免稅的稅額可以自己修改一下的。
2024-07-10
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