您好,同學(xué),5月份是不能勾選的,只能6月份勾選,申報(bào)繳納5月份的稅款
老師你好,我們上月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這月勾選系統(tǒng)查不到,我手工認(rèn)證查到了,剛查詢(xún)結(jié)果里點(diǎn)了認(rèn)證,這是算這個(gè)月的嗎?現(xiàn)在能撤銷(xiāo)嗎?我們是要認(rèn)證到上月的進(jìn)項(xiàng)數(shù)額里的
請(qǐng)問(wèn)下老師,現(xiàn)在我們收到一張十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是是5月開(kāi)票,可以在4月認(rèn)證嗎?如果勾選認(rèn)證的話(huà),那賬面怎么做?
老師你好,收到供應(yīng)商的發(fā)票,7月29日開(kāi)的,但是在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證里查不到他家的發(fā)票,在發(fā)票查驗(yàn)里輸入 代碼 號(hào)碼 開(kāi)具金額,是能查到這張發(fā)票,但是我想勾選卻找不到
老師,我公司手里有一張紙質(zhì)的專(zhuān)票開(kāi)票日期是10月份,但我在發(fā)票勾選系統(tǒng)里就壓根沒(méi)看到這張票,我在發(fā)票查驗(yàn)里查了一下有這張票的信息,這是怎么會(huì)事呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我收到一張5月開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票,在發(fā)票認(rèn)證那里查詢(xún)不到,但是在味道勾選日期發(fā)票查詢(xún)那里查到了, 5月份開(kāi)的發(fā)票不能5月勾選嗎?沒(méi)有認(rèn)證過(guò)發(fā)票,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可以這樣理解嗎?當(dāng)月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月不能勾選,以后的任何一個(gè)月都可以勾選是嗎?那抵扣的是5月銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是6月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?
您好,同學(xué),是以前的任何一個(gè)月都可以勾選,現(xiàn)在5月份申報(bào)的是4月份的所屬期,4月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,4月份及以前月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
什么叫以前的任何一個(gè)月都可以勾選,我才收到的別人5月開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票,我4月就可以勾選了嗎?別人5月開(kāi)的發(fā)票,我可以抵扣我4月及以前的銷(xiāo)項(xiàng)?
就是比如現(xiàn)在是5月份,是申報(bào)4月份所屬期得增值稅,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額是開(kāi)票系統(tǒng)里面你們公司開(kāi)具的發(fā)票,那么開(kāi)具日期為4月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以及之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是可以勾選的,5月份收到得開(kāi)具日期為4月份開(kāi)具的發(fā)票及之前得發(fā)票也是可以勾選得,
但是5月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng),不能抵扣4月開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)是吧?
您好,同學(xué),是不能用5月份開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的,增值稅所屬期是4月份