你好,您是不是有加計抵扣的情況?
我們在申報系統(tǒng)時發(fā)生這一問題,我們明明只收到一張11.32的紅字發(fā)票,為啥會提示單期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅轉出的稅額是11.32的兩倍,這數(shù)字是哪里來的?
老師增值稅申報表中的第14行進項稅額轉出的金額和開票系統(tǒng)的紅字稅額不一致是什么原因呢
紅字增值稅發(fā)票進項稅轉出,報稅系統(tǒng)默認是轉出金額的兩倍是怎么回事?
進項稅額轉出是看紅字信息表時間還是看紅字發(fā)票時間作轉出申報增值稅
請問進項紅字發(fā)票在電子稅務系統(tǒng)怎么做進項稅額轉出?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
沒有加計抵扣
那就不對了,看您手動能改不,要不能改聯(lián)系稅務局?
好像能改
那就按正確的數(shù)字填寫就行了。
你怎么不說為什么會有兩倍的金額呢?
這樣很誤導人!
因為有錯誤,咱只是從錯誤的角度來分析,因為正好兩倍,所以我才這樣猜測。要是其他的數(shù)據(jù)。我就不會這樣飛要是其他的數(shù)據(jù),我就不會這樣分析了。
然后咱現(xiàn)在按照正確的數(shù)據(jù)改過來就行了,系統(tǒng)也有錯誤的時候。