你去你開票系統(tǒng),紅字信息表查詢,你去看開多少
我們在申報系統(tǒng)時發(fā)生這一問題,我們明明只收到一張11.32的紅字發(fā)票,為啥會提示單期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅轉(zhuǎn)出的稅額是11.32的兩倍,這數(shù)字是哪里來的?
我第一月收到進項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額行呀!
11月初勾選了一個發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進項轉(zhuǎn)出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進項轉(zhuǎn)出,為什么申報提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進項轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報稅不通過 因為紅字信息表應(yīng)該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
老師,我們公司是購買方,因為業(yè)務(wù)問題上個月月底的時候開具了紅字信息表,但是對方這個月才給我們開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在要申報增值稅了,我是要先按照紅字信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
第二個圖里一個提示信息錯誤被退回,還有一個正確的,原來第一截圖里有兩個,一個就是錯誤的沒被我刪除,還有一個是現(xiàn)在看到的正確的,難道錯誤的被提示退回的他也認(rèn)為是正確的了?所以有兩個一樣的11.32?
申報后我就去看了,把錯誤的刪除了
這個需要刪除了之后重新初始化,進去申報系統(tǒng)進去再申報試試看看,不是這個導(dǎo)出界面,我看學(xué)員反饋有那個開紅字信息表那個列表,那個顯示有幾個紅字信息表
紅字信息表?
最后一個么
如果是就是我之前發(fā)給你的第二個表格
你那個查詢,點開是那個,
一個錯誤的,一個正確的
不是審核下載,是有查詢有一個列表你一共開多少紅字信息表那個列表,
不是下載,點那個查詢,顯示啥
查詢和導(dǎo)出一樣
原來是有兩條,一條錯誤的,一條正確的,昨天因為報表申報出了那個問題,我就把錯誤的刪除了,現(xiàn)在只能查到一條了
查詢和導(dǎo)出內(nèi)容一樣
查詢里現(xiàn)在只有一條正確的信息表
那這個重新申報下,那系統(tǒng)估計還是識別到錯誤的,你重新初始化申報看是不是這個提示,還是這樣你去稅局大廳那邊申報,
估計只能去稅務(wù)局了
你給稅局說下這個截圖帶上說只開一張,申報顯示出稅額不對
說過了,貌似只能去稅務(wù)局說因為異常要寫了說明去解鎖啥的
那帶上你這個, 還有你們盤子去找下稅局那邊