對的,是的,應(yīng)該是一樣的,如果不一樣的話,很有可能你稅務(wù)局會找你。
老師您好 想問下 企業(yè)所得稅收入和增值稅上報的的收入 可以不一樣嗎
老師好,本年發(fā)生固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致增值稅收入和所得稅收入不一致,增值稅收入高,我們所得稅還是分公司匯總收入,這有風(fēng)險嗎?還是必須要調(diào)成一致申報?
你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?
季報的時候增值稅納稅申報表上的本年累計,必須和所得稅利潤表上的營業(yè)收入一致嗎
老師,您好,增值稅主表上的收入必須和所得稅申報的收入是一致的嗎?可以不一樣嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
如果不一樣會有哪些原因造成不一樣?
有提供服務(wù)的收入,你開了發(fā)票,繳納了增值稅,但是賬上沒有確認(rèn)收入,或者是銷售固定資產(chǎn)。
那租金收入如果開了發(fā)票,繳納了增值稅,但是所得稅沒結(jié)轉(zhuǎn)收入,這樣可以嗎?是不是最終都得結(jié)轉(zhuǎn)到收入里面?
你好,可以是可以,你可以按月確認(rèn)收入,但是稅務(wù)局依然會找你們的。
好的,我明白了,增值稅主表和所得稅的收入最好一致了
是的是的,是這個意思的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快