你好 可以不一樣的呢
老師你好,我想問(wèn)一下,有沒(méi)有增值稅收入跟企業(yè)所得稅收入對(duì)不上的情況?
老師您好 想問(wèn)下 企業(yè)所得稅收入和增值稅上報(bào)的的收入 可以不一樣嗎
老師,增值稅的收入總額和企業(yè)所得稅上的收入總額不一致,可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)一下收到稅務(wù)局這樣的信息,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入是對(duì)比好久的數(shù)據(jù)呀。你(單位)填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2022一季度存在增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異。
老師,您好,增值稅主表上的收入必須和所得稅申報(bào)的收入是一致的嗎?可以不一樣嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開(kāi)普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開(kāi)專票,如果開(kāi)專票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票稅率是多少???還是1%嗎?
1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進(jìn)行印花稅申報(bào); 2.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地如屬自有房產(chǎn)或無(wú)租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷(xiāo)售行為(包括未開(kāi)票收入等)是否足額申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請(qǐng)教老師們一個(gè)問(wèn)題,錢(qián)不是當(dāng)月收的,本來(lái)是b頭上的錢(qián),收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個(gè)錢(qián)不是這個(gè)月收的,這個(gè)錢(qián)已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個(gè)錢(qián)又不是這個(gè)月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報(bào)已經(jīng)報(bào)了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開(kāi)收購(gòu)發(fā)票沒(méi)有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個(gè)客戶非要開(kāi)專票,我能給開(kāi)嗎?
母題2和子題1會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
這道題,財(cái)政撥款45萬(wàn)元會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師 我們是小規(guī)模 比如說(shuō)6月份有筆收入 但是沒(méi)有開(kāi)票 我報(bào)企業(yè)所得稅 此收入 確認(rèn) 在 6月里 但是報(bào)增值時(shí)不確認(rèn)這比收入 等7月份開(kāi)6月份這筆收入發(fā)票 那我在7--9月份 把這個(gè)收入 在去人到增值稅里可以嗎
你好 收入不是按開(kāi)票確認(rèn)的,不清楚你是啥情況??