這個最好問下你軟件售后,因?yàn)槲覀冞@邊只有280的那一個才可以全額扣除 其他的不行 允許抵扣增值稅的, 在主表應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額 表四減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
老師,車保險(xiǎn)對方開發(fā)票只有2666.67元,代收的車船稅300元對方?jīng)]給發(fā)票,這個300元我可以稅前扣除吧?
老師,在外地施工,租個人車租了一天,400元,我們負(fù)責(zé)給加油,給車主的400元需要我們申報(bào)個稅嗎,不開發(fā)票也可以稅前扣除吧,加油發(fā)票是不是也可以稅前扣除
今年航天收了300元稅控服務(wù)費(fèi),2月份300元全額抵扣了,但是現(xiàn)在得知只能抵扣280元,然后3月航天給我們把300元發(fā)票作廢了,重開了280元和20元的。由于我們是出口企業(yè)不能更改增值稅報(bào)表,那這個抵扣錯的300元怎么處理?請教,謝謝!
航天300元是可以稅前扣除的吧?怎么填報(bào)?
航天稅控盤服務(wù)費(fèi)是可以稅前扣除的吧?怎么申報(bào)?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個匯算補(bǔ)了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
是只在表四里面填寫嗎?
我們這是300元
在主表應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額 表四減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額 三個都要填寫