你好!要有發(fā)票才可以稅前扣除哦。

請教老師,購買保險15610.05元,保險公司開具發(fā)票15210.05元,代交車船稅400(沒有發(fā)票沒有收據(jù))。只是備注里面有寫代收車船稅400元。是否可以直接做賬?
老師,車保險對方開發(fā)票只有2666.67元,代收的車船稅300元對方沒給發(fā)票,這個300元我可以稅前扣除吧?
老師,機動車保險的單子 開票是8193.03元,車船稅在備注欄,那這張發(fā)票的金額只是8193.03元,那我對公給客戶支付的時候,能支付8789.43元吧(代扣代繳車船稅
老師,我們給保險公司支付2081.79元保險費,其中有300元車船稅是保險公司代交的,這300元發(fā)票該如何取得?
老師,我們公司貨車保險,對公打款,但是保險公司給我們開發(fā)票只開了保險專票,代收的車船稅沒有開發(fā)票給我們,只是備注欄寫代收車船稅269.28 這樣沒有發(fā)票的車船稅匯算清繳要調增嗎?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務