①進(jìn)項(xiàng)稅額:外購(gòu)材料、燃料=136(萬(wàn)元)外購(gòu)動(dòng)力=25.5×80%=20.4(萬(wàn)元)委托加工業(yè)務(wù)= 5.1%2B10×11% =6.2(萬(wàn)元)銷(xiāo)售貨物運(yùn)輸費(fèi)=18×3%=0. 54(萬(wàn)元)生產(chǎn)設(shè)備=8.5(萬(wàn)元)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)=136%2B20. 4%2B6. 2%2B0. 54%2B8.5=171. 64(萬(wàn)元)
甲自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計(jì)稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)500萬(wàn)元,增值稅額65萬(wàn)元(2)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元(3)出口產(chǎn)品取得銷(xiāo)售額折合人民市400萬(wàn)元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無(wú)增值稅留抵稅額,外購(gòu)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請(qǐng)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.
甲自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計(jì)稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)500萬(wàn)元,增值稅額65萬(wàn)元(2)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元(3)出口產(chǎn)品取得銷(xiāo)售額折合人民市400萬(wàn)元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無(wú)增值稅留抵稅額,外購(gòu)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請(qǐng)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.這是全部有沒(méi)有老師幫解答一下
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額 2000萬(wàn)元,出 口自產(chǎn)貨物銷(xiāo)售額折合人民幣 4000方元。為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為3000萬(wàn)元、稅額為390萬(wàn)元,上期期末留抵稅額 60萬(wàn)元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為 13%、退稅率為 10%,當(dāng)月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅(()萬(wàn)元。 A. 70 B.120 C.400 D.450
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元,出口自產(chǎn)貨物銷(xiāo)售額折合人民幣4000萬(wàn)元。為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為3000萬(wàn)元、稅額為390萬(wàn)元,上期期末留抵稅額60萬(wàn)元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬(wàn)元。A.70B.120C.400D.450
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷(xiāo)售額折合人民幣4000萬(wàn)元。為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬(wàn)元、稅額為390萬(wàn)元,上期期末留抵稅額60萬(wàn)元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)-|||-當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬(wàn)元。
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會(huì)六門(mén)的時(shí)間?
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷(xiāo)售額5萬(wàn),后期每月銷(xiāo)售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買(mǎi)臺(tái)車(chē),老板想他個(gè)人購(gòu)買(mǎi)。您說(shuō)以個(gè)人還是單位買(mǎi)更合理。
總賬轉(zhuǎn)結(jié)是什么意思?老師
請(qǐng)問(wèn),剛剛中標(biāo)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)668萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個(gè)稅扣除條吽呢?
給一個(gè)客戶的客戶開(kāi)了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒(méi)對(duì)公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個(gè)代賬客戶,他是一個(gè)民辦非營(yíng)利性組織。在稅務(wù)登記的時(shí)候,核稅種,居然有一個(gè)企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會(huì)有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正::行(個(gè)人獨(dú)資),個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得從今年開(kāi)始只能實(shí)行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請(qǐng)盡快更正申報(bào)。操作方法很簡(jiǎn)單,只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可(一、二季度都要更正)。如