①進(jìn)項(xiàng)稅額:外購材料、燃料=136(萬元)外購動力=25.5×80%=20.4(萬元)委托加工業(yè)務(wù)= 5.1%2B10×11% =6.2(萬元)銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)=18×3%=0. 54(萬元)生產(chǎn)設(shè)備=8.5(萬元)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)=136%2B20. 4%2B6. 2%2B0. 54%2B8.5=171. 64(萬元)
甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計(jì)稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價500萬元,增值稅額65萬元(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無增值稅留抵稅額,外購原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請計(jì)算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.
甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計(jì)稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價500萬元,增值稅額65萬元(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無增值稅留抵稅額,外購原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請計(jì)算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.這是全部有沒有老師幫解答一下
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額 2000萬元,出 口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣 4000方元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額 60萬元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為 13%、退稅率為 10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅(()萬元。 A. 70 B.120 C.400 D.450
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬元,出口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額60萬元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬元。A.70B.120C.400D.450
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額60萬元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)-|||-當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬元。
個稅怎么申請退回,子女父母住房部分,之前都是全額繳納的
是不是只有高新技術(shù)企業(yè)才能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?
老師 請問之前還貸款分錄做的時候本金多做 利息少做了 現(xiàn)在調(diào)整的話分錄怎么做呢?
請問,建筑工程,項(xiàng)目賣廢集裝箱怎么做賬務(wù)處理
怎么樣查前面會計(jì)有沒有做累計(jì)折舊,我看到上個季度有累計(jì)折舊,但不知道最早是什么時候計(jì)提的
再生資源經(jīng)營單位。回收報(bào)廢車増值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
公司從個體工商戶那里買的配件用繳納印花稅嗎
老師好!增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷不含稅銷售收入,這里的銷項(xiàng)稅額包括開具的普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅嗎?
老師全年一次性獎金沒有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時候有稅額。我買的時候付的是18萬,但勾選的時候它金額是18額稅額,還有1萬6。那這張發(fā)票我怎么做會計(jì)分錄,稅額又怎么處理?