就是直接填減免的稅金。
老師,企業(yè)所得稅里面的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一項符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅的本年累計金額怎么填?
企業(yè)所得稅申報表的,其中一個報表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這個表的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請問這一行要怎么填寫呢
企業(yè)虧損的情況下,在申報企業(yè)所得稅那個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表上的第一欄,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額要怎么填寫??
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填
老師,我們是小微企業(yè),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行有符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅這個填不填?填什么
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
減免的稅金是多少?小規(guī)模納稅人
100萬以下就是調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額*22..5%
但現(xiàn)在是虧了二十萬喔,怎么算呢!能幫計算一下嗎
虧了就不填那個優(yōu)惠的
想問下2022年計提了工資81700,實發(fā)22700元,這個要不要做工資薪金的納稅調(diào)增?
關(guān)鍵是你匯算前實際發(fā)了多少?不是上年12前發(fā)的
匯算前只發(fā)了22700元的工資剩6萬多是沒有發(fā)放的,2022年的工資
關(guān)鍵是今年還發(fā)放不呢?
應(yīng)該在2023年也就是我匯算清繳之后才能發(fā)放得了2022年的工資
能發(fā)放完畢就不用管的
那我是不是就不用去填工資薪金那張表。也不用去做調(diào)增調(diào)減的問題了,就只做系統(tǒng)出來的那四張表格??
還是要填報那個表格的,只是不做調(diào)整了
但勾選了工資薪金那張表格填寫后,會自動出來那張調(diào)增調(diào)減的表啊
說的就是要填這個表,只是不調(diào)整金額