購置稅不用單獨(dú)做,不用通過應(yīng)交稅費(fèi)來做。刪除了在應(yīng)付賬款或者是銀行存款里面掛。
老師麻煩看看我這個(gè)固定資產(chǎn)清理的分錄對(duì)嗎?我那個(gè)增值稅怎么交啊
老師,你看我做的固定資產(chǎn)清理這樣做對(duì)嗎?
老師幫我看看這個(gè)年報(bào)匯算清繳,固定資產(chǎn)折舊填的對(duì)不對(duì)
老師,你看看我這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì)呀,固定資產(chǎn)的
幫忙看看,我這個(gè)固定資產(chǎn)清理的賬做對(duì)了嗎?哪里不對(duì)?
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
哦哦 這樣啊 好的 老師 那意思是應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購置稅 沒有這個(gè)科目 這個(gè)估計(jì)是我當(dāng)時(shí)手動(dòng)設(shè)置的
是的,這個(gè)購置稅它不通過應(yīng)交稅費(fèi)。
哦哦 那這個(gè)費(fèi)用分錄我怎么做呢 借方入什么科目呢 幫忙寫下分錄吧啊?
固定資產(chǎn)里面包含著借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證、 貸應(yīng)付賬款、銀行存款。
老師 我發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄我怎么做都不平了 這是購車發(fā)票 這里面不包含車輛購置稅,購置稅另外支付的3849.56元 這個(gè)分錄我該怎么做呢
借固定資產(chǎn)38495.58加3849.56, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5004.42, 貸銀行存款、應(yīng)付賬款。
好了 好了 老師 我剛算了一下 之前分錄購置稅已經(jīng)算到固定資產(chǎn)里面了 我只需要把應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購置稅這個(gè)科目數(shù)據(jù)挪到應(yīng)付賬款就OK 了 我弄好了 謝謝老師
老師 我想問下就是這個(gè)機(jī)動(dòng)車的進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局里面勾選平臺(tái)沒有 需要手動(dòng)填到哪個(gè)表中呢?
不用客氣,工作愉快。
老師 機(jī)動(dòng)車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在勾選平臺(tái)也能找到這個(gè)直接勾選是吧?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不是手動(dòng)填到報(bào)表里的吧?
對(duì)的,是的,和專票一樣。
嗯嗯 好的 老師 知道了 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。