企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損為負(fù)數(shù)是正常的
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填?可彌補(bǔ)虧損所得是負(fù)的
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是正數(shù),可是財(cái)務(wù)報(bào)表是負(fù)數(shù),這是有問(wèn)題嗎?
未分配利潤(rùn)和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損額不一樣正常嗎
個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損為負(fù)數(shù)是正常的?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損為負(fù)數(shù)是正常的?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶(hù)2022年開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買(mǎi)方
1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅,沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶(hù),我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開(kāi)票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開(kāi)的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫(xiě)?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
所以只有支出,沒(méi)有收入也是正常對(duì)的?
就是那個(gè)年度的彌補(bǔ)虧損的那個(gè)表格他顯示是負(fù)數(shù)正常的?
對(duì),顯示是負(fù)數(shù)正常的