你好。需要繳納印花稅是按照合同上不單獨體現(xiàn)的增值稅金額計算。小規(guī)模有減半征收的政策。
小規(guī)模納稅人,部分辦公樓租賃給別人用了一個季度,按房屋租賃5%開票,季度收入含房屋租賃不滿30萬,這個租賃費也是免稅的嗎,本季度就不用交稅是吧?
老師,請問,我們從一般納稅人公司租過來的不動產(chǎn)是每年不含稅租金是364000,要交哪些稅,分別是多少,能幫我算下嗎,謝謝!
老師,你好,我公司是一般納稅人,對方公司是小規(guī)模納稅人,我給對方開房租租金的電子普通發(fā)票,請問是開幾個點
老師您好,三個問題,一,公司是租房子辦公的,這個租金交印花稅嗎?二,按不含稅租金還是含稅?三,一般納稅人和小規(guī)模納稅人稅率分別是?謝謝老師
老師您好,請問房產(chǎn)稅是產(chǎn)權(quán)所以有人繳納對嗎?現(xiàn)在我們公司租賃了別人房子,這個不用繳納房產(chǎn)稅對嗎?我們又把這個房子租賃給另外一個人,我們轉(zhuǎn)租也不用繳納房產(chǎn)稅對嗎?請每個問題詳細解答下,謝謝
您好給個人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負,平均凈資產(chǎn)也為負,算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財務(wù)風(fēng)險加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負數(shù)可以嗎?
1.分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
公司購買汽車繳納車船稅、計入費用還是稅金及附加,這個是保險公司代收代繳的
公司這個手續(xù)費收入計入什么科目?是什么業(yè)務(wù)呀?
公司是一般納稅人,找二手市場代開具銷售固定資產(chǎn)二手摩托車發(fā)票,發(fā)票金額3000元,如何申報增值稅,會計分錄怎么寫?
老師,這些出庫調(diào)整單也要生憑證吧,是借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對嗎
一般納稅人A企業(yè)購買無形資產(chǎn)玉米的種子品種權(quán)并取得增值稅專用發(fā)票,A企業(yè)可以生產(chǎn)比類型玉米品種的種子和銷售玉米,A企業(yè)獲得的這張增值稅專用發(fā)票的進項稅額可以抵扣它的應(yīng)稅項目的銷項嗎?
收的會員費,不退,入什么科目?應(yīng)該要報收入把
J租賃的印花稅是1‰的稅率。
什么叫不單獨體現(xiàn)?比如每個月30000含稅租金每個月交多少印花稅?
我多打了一個字,是單獨體現(xiàn)的增值稅,不交印花稅。
老師,對不起我還是沒搞明白,現(xiàn)在我們每個月按合同交了含稅金額三萬塊給那個房主,還需要交印花稅嗎,三萬的話交多少?對方和我們公司都是一般納稅人
你好 合同金額 *1‰的稅率。
對方是小規(guī)模,房租含稅金額3萬,公司按多少金額交印花稅?
上面的公式不變,小規(guī)模減半征收。
老師,什么叫是單獨體現(xiàn)的增值稅,不交印花稅。
老師,什么叫是單獨體現(xiàn)的增值稅,不交印花稅。還有按上面公司比如公司交的含稅租金3萬,按3萬交印花稅還是按不含稅28571交印花稅?
在合同上單獨寫了增值稅是多少?這個增值稅不交印花稅。
沒有單獨寫增值稅多少錢,只是開票的時候合同上的月租金是含稅價,按3萬還是按不含稅兩萬多交印花稅?
沒有單獨寫增值稅,就按三萬元來計算印花稅了。