可以的,可以這么做的。
老師:員工借10000塊錢給公司的時候我掛在其他應(yīng)付款了,然后這個員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應(yīng)收款了?,F(xiàn)在我要把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)該收款要這樣做呢?
我社保繳納的時候個人部分掛到其他應(yīng)付款每個人了,然后工資發(fā)放的時候要做借:應(yīng)付職工薪酬-個人-個人貸:其它應(yīng)付款-社會保險費個人貸銀行存款這樣多借多貸可以嗎?因為要掛到每個人的名下
請問老師,公司員工交社保,借管理費用 其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這個其他應(yīng)收款是個人交的438.21元,那么在員工工資上就要扣掉嗎,如果此員工工資是4500元,那么發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬 4500 貸銀行存款4061.79 其他應(yīng)收款 438.21 ,是這樣做的嗎
老師,這筆業(yè)務(wù),要掛員工的名字,應(yīng)該怎么掛?在付款的時候,分每個人,掛:其他應(yīng)收款-員工姓名(正數(shù)),貸:銀行存款?然后,再做個科目劃轉(zhuǎn),借:其他應(yīng)收款-社保(個人),借:其他應(yīng)收款-員工姓名(負(fù)數(shù))?是這樣做嗎?
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標(biāo)費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務(wù)處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
老師,這筆業(yè)務(wù),應(yīng)該不涉及要沖減當(dāng)時的計提啥的吧?因為是個人部分的社保當(dāng)時是從那幾個員工的應(yīng)發(fā)工資里面多扣了,現(xiàn)在只涉及多扣部分的養(yǎng)老保險個人部分退還給他們的。
可以的,可以這么做的,不影響。