您好! 是可以計入業(yè)務(wù)活動成本的
我知道貨款是一定要公對公的,但是如果是對方公司的人來我們公司培訓(xùn),對方以個人銀行賬戶打款到我們公司,我們能給他開公司抬頭的培訓(xùn)費發(fā)票嗎? 竟然不能私對公打款,那么日常生活中,出差員工個人付錢給酒店,開公司抬頭是屬于哪種情況?發(fā)票管理辦法或者是稅務(wù)有沒這方面具體的解釋。
合同是按完工進度開票結(jié)款,但是這個周期比較長半年或者一年,但是這個過程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個工資就是我們的成本,在這過程中這個工資是直接做費用還是待攤或者有沒有其他好的會計科目?有老師說直接做費用不用分?jǐn)?那確認(rèn)收入的時候還用沖銷費用嗎?就是需要做借主營業(yè)務(wù)成本貸費用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業(yè)收入,營業(yè)成本為0可以嗎?稅務(wù)局后臺系統(tǒng)會不會考察這個成本與收入的比例?
老師您好,我們是民辦學(xué)校,登記為民辦非企業(yè),現(xiàn)在我們的主要收入含國家補助免學(xué)費,收取學(xué)生的學(xué)雜費和生活費,學(xué)校超市管理費,照片中有相關(guān)規(guī)定除超市管理費外可免增值稅,請您幫忙分析一下。我們一年內(nèi)收入總額超過了500萬,如果學(xué)校自己不申請為一般納稅人,稅務(wù)會自動認(rèn)定要我們申請為一般納稅人嗎?
老師,如果是社會團體沒有辦理免稅這塊,我們向私人捐款備注是能量助學(xué),是不是可以入業(yè)務(wù)活動成本或者管理費用的,不過沒有發(fā)票
老師如果是非盈利組織,沒有辦理免稅備案,如果通過c慈善會捐贈給災(zāi)區(qū)兒童的助學(xué)款,可以做業(yè)務(wù)活動成本嗎?要不要納稅調(diào)增的?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
1.投資的一家子公司注銷了,投資160萬只收回來65萬,投資損失,匯算清繳需要填哪些報表? 2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬,實收金額2000萬。 利潤表里投資收益是1905萬,那匯算清繳應(yīng)該怎么填寫
公司要變更股權(quán),需要4月份的報表,我可以先把4月份的報表做成虧損,變更好后按照申報高企的要求修改近三年的財務(wù)賬,更改近三年的匯算清繳所得稅報表,本年三季度,按照更改后的高企報表,有沒有什么影響?
攪拌車的折舊年限是10年還是4年?
老師您好,我們單位1季度有發(fā)票收入,所以提了增值稅,然后4月報稅這個增值稅免了不用交了。賬上的應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該怎么做呀?
個人代開發(fā)票月10萬以內(nèi)要交稅嗎?
老師,請問利潤表營業(yè)收入是負數(shù)怎么處理
匯算清繳上的職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額應(yīng)該是什么數(shù)據(jù),上年計提的工資全部發(fā)清
勞務(wù)費:因委托外部單位或個人提供勞務(wù)而發(fā)生的費用。在耳機、音響、電源生產(chǎn)中,主要涉及委外加工勞務(wù)費用,如受托方對產(chǎn)品進行部分工序加工所收取的加工費等。這勞務(wù)費可以轉(zhuǎn)換成加工費嗎?老師請幫忙轉(zhuǎn)一下術(shù)語
那要不要進行納稅調(diào)整?還有,如果非正式員工車程費報銷(有費用報銷單和發(fā)票)能否稅前列支?入什么科目比較合適?
您好! 若不超過限額則無需調(diào)整 非正式員工的費用可以報銷,具體科目根據(jù)其所屬部門及業(yè)務(wù)性質(zhì)來定
那就是管理費用和業(yè)務(wù)活動支出都可以用是吧,
您好! 只要業(yè)務(wù)性質(zhì)符合是可以用的