直接法:應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損。企業(yè)每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額為應(yīng)納稅所得額。 間接法:應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額 。在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上加或減按照稅法規(guī)定調(diào)整的項(xiàng)目金額后,即為應(yīng)納稅所得額
同一天一個(gè)微信一個(gè)工號(hào)收取了住院的費(fèi)用和門診的費(fèi)用,最后交賬時(shí)必須分離,但微信沒法分離怎么弄
老師,這些資料在江蘇省電子稅務(wù)局哪里拉???
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年對(duì)方給我們的一張發(fā)票稅號(hào)沒寫完整開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
24年的企業(yè)所得稅年報(bào)未報(bào)前,是不是不能和以前一樣,下載文件離線申報(bào)了
現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),都是怎么補(bǔ)?沒有表格啥都沒有?
老師您好,我想向您咨詢一下,就是。在現(xiàn)在數(shù)電票的時(shí)代。無(wú)論是對(duì)方開給我自己的發(fā)票,還是我開給對(duì)方的發(fā)票,都可以在電子稅務(wù)局的發(fā)票查詢當(dāng)中查詢到,是嗎?
=A1+A2+A3回車出現(xiàn)#VALUE,怎么處理
老師,貨已經(jīng)發(fā)出,錢收到了,發(fā)票還沒給對(duì)方開,借銀行存款 貸什么呢
有個(gè)問題請(qǐng)教一下。就是公司2020年底開了一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)五萬(wàn)多塊錢。一直沒有收到款,官司打了,贏了也沒收到錢。法院執(zhí)行也沒有錢?,F(xiàn)在也找不到人了。我們老板想把這張發(fā)票給沖紅掉。能不能沖紅,沖紅對(duì)我們公司有什么影響沒有?
出口貨物不退稅的,增值稅報(bào)表怎么報(bào),有涉及代理出口證的貨物,增值稅報(bào)表怎么報(bào)
你好老師,一般都是用直接法吧
在實(shí)務(wù)中用間接法多一些
那這道題為啥用的是直接法呀?
兩種都可以,老師只是說現(xiàn)實(shí)中,一般用間接法,考試兩種都可以
同學(xué),你好,麻煩幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)哦
好的,老師
謝謝你,祝您生活愉快