按招待費(fèi)的60%即15萬(wàn)*60%=9000元,但不超過(guò)收入的千分之五還需計(jì)算2500萬(wàn)*千萬(wàn)之五=12.5萬(wàn),選最低的,按9萬(wàn)扣就可以
老師,比如我當(dāng)年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是15萬(wàn),然后銷售收入是4600萬(wàn),那么我是不是15萬(wàn)年報(bào)中都可以扣除?
老師你好,這邊有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣多少的,收入1000萬(wàn),招待費(fèi)6萬(wàn),這招待費(fèi)按多少來(lái)扣除呢
17、某企業(yè)在2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入2500萬(wàn),全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)18萬(wàn)元,根據(jù)企業(yè)所得稅的相關(guān)規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是( )萬(wàn)元。 A.12.5 B.10.8 C.1.7 D.2.7
老師你好 銷售收入2500萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生15萬(wàn) 扣9萬(wàn)還是12.5萬(wàn)
老師你好 銷售收入2500萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生15萬(wàn) 扣9萬(wàn)還是12.5萬(wàn),我看答案是9萬(wàn) 高的12.5也沒超15萬(wàn),我以為是12.5萬(wàn) 所以應(yīng)該從低選擇?
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
高12.5的也沒超15萬(wàn),我以為是12.5萬(wàn)
所以應(yīng)該從低選擇?
是的,選低的就可以了