你好,借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
老師,附加稅減半征收,減免的一部分要做到收入嗎?
1月正常計提的,后來附加稅減半征收的退回一半,怎么做分錄,接下來減半征收的是扣多少計提多少嗎?
9月收到國稅22年1月附加稅減半怎么做分錄?
以前月份附加稅未減半征收多交,這月附加稅減免,會計分錄怎么做?
收到22年附加稅的退稅(當時沒有減半征收,后面23年重新更正申報,減半征收附加稅,退了一半附加稅)如何做退附加稅的會計分錄,銀行存款已經(jīng)收到退稅款
采購的貨物有問題正常是采購去退貨還是倉管退貨?
請問老師快賬軟件的表跟我們?yōu)樯恫灰粯幽?/p>
我公司 在韓國 接單子,要走公司賬,都發(fā)生什么稅?發(fā)生的費用是 純 人工費。這種簽什么樣的合同比較合適
老師 中級實務(wù)的所得稅,和現(xiàn)實中干的 小企業(yè)標準 所得稅是不是不一樣啊,現(xiàn)實中沒這么麻煩
老師好,這兩道題在計算公允價值的時候計算方法怎么不一樣,不懂為什么一個要+投資收益,一個不加,一個要減利息一個不減
老師,子女的房轉(zhuǎn)到父母名下或者父母的房轉(zhuǎn)到子女名下,要繳稅嗎?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費用發(fā)票,是對方應(yīng)該按建筑發(fā)票標準來開嗎?
幾萬塊一次性入費用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當于抵了貨款,其實也屬于是廠里給我們賣貨的補貼 ,這個賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
我直接在22年12月份做 做22年一年的 怎么做分錄呢
不跨年的情況下
借應(yīng)交稅費,借稅金及附加負數(shù) 或者是借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入